目? 錄
第一部分:部門概況??3
一、邕寧區(qū)殘疾人聯(lián)合會及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)??3
(一)主要職責(zé) 3
(二)2025年主要工作任務(wù) 3
二、機構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成 3
(一)機構(gòu)設(shè)置 3
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成 4
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成 4
(一)編制現(xiàn)狀 4
(二)人員構(gòu)成 4
第二部分:2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明??4
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況??4
(一)2025年部門收入預(yù)算總體情況 4
(二)2025年部門支出預(yù)算總體情況 4
(三)2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明 6
二、2025年財政撥款收支預(yù)算情況 6
(一)2025年財政撥款收入預(yù)算情況 6
(二)2025年財政撥款支出預(yù)算情況 6
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況 8
(一)2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況 8
(二)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況 9
四、其他重要事項情況說明 9
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明 9
(二)政府采購預(yù)算安排情況說明 10
(三)政府購買服務(wù)情況 10
(四)國有資產(chǎn)占用情況說明 10
(五)預(yù)算績效管理情況說明 10
(六)涉密事項處理說明 12
第三部分:名詞解釋 13
第四部分:邕寧區(qū)殘疾人聯(lián)合會2025年部門預(yù)算公開報表 14
一、部門收支總體情況表 14
二、部門收入總體情況表 14
三、部門支出總體情況表 14
四、財政撥款收支總體情況表 14
五、一般公共預(yù)算支出情況表 14
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表 14
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表 14
八、政府性基金預(yù)算支出情況表 14
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表 14
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟分類情況表 14
十一、項目支出預(yù)算明細(xì)表 14
十二、本級項目績效目標(biāo)公開表 14
十三、2025年部門整體績效申報表 14
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????第一部分:部門概況?
一、邕寧區(qū)殘疾人聯(lián)合會主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
(一)主要職責(zé)。
代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權(quán)益;開展各項業(yè)務(wù)活動,直接為殘人服務(wù);承擔(dān)政府委托的行政職能,發(fā)展和管理殘疾人事業(yè);負(fù)責(zé)指導(dǎo)本城區(qū)各鎮(zhèn)殘疾人聯(lián)合會開展工作。
(二)2025年主要工作任務(wù)。
(1)持續(xù)鞏固拓展殘疾人脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
(2)努力提升殘疾人康復(fù)服務(wù)。
(3)大力實施殘疾人就業(yè)幫扶。
(4)做好殘疾人證辦理業(yè)務(wù)。
(5)不斷完善殘疾人關(guān)愛服務(wù)。
(6)加強組織建設(shè),提升各級殘聯(lián)組織能力。
二、機構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
(一)機構(gòu)設(shè)置。
1. 本級單位和內(nèi)設(shè)機構(gòu)
邕寧區(qū)殘疾人聯(lián)合會單位性質(zhì)參公黨政群機關(guān),經(jīng)費管理方式全額撥款。內(nèi)設(shè)辦公室、康復(fù)股、教就股、組織聯(lián)絡(luò)維權(quán)股、宣文股等5個股(室),設(shè)有五個專門協(xié)會,成立了81個村(社區(qū))殘疾人協(xié)會,在邕寧區(qū)殘疾人聯(lián)合會的常設(shè)執(zhí)行機構(gòu)執(zhí)行理事會的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。
2.?所屬單位
邕寧區(qū)殘疾人聯(lián)合會沒有所屬單位。
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成。
1.403??邕寧區(qū)殘聯(lián)(一級預(yù)算單位)
2.403001??邕寧區(qū)殘聯(lián)本級(二級預(yù)算單位),本部門僅有南寧市邕寧區(qū)殘疾人聯(lián)合會本級一個二級預(yù)算單位
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
(一)編制現(xiàn)狀。
經(jīng)城區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室核定,本部門事業(yè)編制數(shù)4名。
(二)人員構(gòu)成。
2024年末在職在編人員3名,退休人員7名,編外人員1名,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(社區(qū))殘疾人專職委員22名,公益性崗位殘疾人車主18名。
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第二部分:2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
(一)2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年部門總收入700萬元,較上年減少2.25 %。其中,一般公共預(yù)算撥款700萬元;政府性基金預(yù)算0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。
????(二)2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出700萬元,較上年減少2.25 %。
????1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算,按支出功能分類科目劃分,共分為三類,其中:
????(1)社會保障和就業(yè)支出(類)688.18萬元。按支出功能科目劃分:行政單位離退休15.18萬元;機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6.47萬元;機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.52萬元,行政運行268.08萬元;財政代繳其他社會保險費支出394.93萬元。
????(2)衛(wèi)生健康支出(類)6.55萬。按支出功能科目分:行政單位醫(yī)療2.88萬元;公務(wù)員醫(yī)療補助3.64萬元;其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.03萬元。
????(3)住房保障支出(類)5.27萬元。支出功能科目為:住房公積金5.27萬元。
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算,按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算,其中:
(1)基本支出預(yù)算。
①工資福利支出(類)277.60萬元。按部門支出經(jīng)濟分類科目為:基本工資15.58萬元,津貼補貼13.60萬元,獎金11.88萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.47萬元,職業(yè)年金繳費3.52萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費2.88萬元,公務(wù)員醫(yī)療補助繳費3.64萬元,其他社會保障繳費0.07萬元,住房公積金5.27萬元,其他工資福利支出214.69萬元。
②商品和服務(wù)支出(類)13.73萬元。按部門支出經(jīng)濟分類科目為:辦公費0.33萬元,印刷費0.10萬元,水費0.11萬元,電費0.33萬元,郵電費0.66萬元,差旅費0.84萬元,維修(護)費0.11萬元,會議費0.20萬元,培訓(xùn)費0.10萬元,公務(wù)接待費0.10萬元,工會經(jīng)費2.92萬元,福利費0.20萬元,公務(wù)用車運行維護費1.76萬元,其他交通費用3.24萬元,其他商品和服務(wù)支出2.74萬元。
③對個人和家庭的補助(類)13.64萬元。按部門支出經(jīng)濟分類科目為:退休費13.64萬元。
(2)項目支出預(yù)算。
????①工資福利支出(類)0萬元。
②商品和服務(wù)支出(類)0.10萬元,按部門支出經(jīng)濟分類科目為:辦公經(jīng)費0.10萬元,是黨建及雙擁經(jīng)費。
③對個人和家庭的補助(類)394.93萬元,按部門支出經(jīng)濟分類科目為:社會福利和救助394.93萬元,是持證殘疾人居民醫(yī)保個人繳費補助項目。
(三)2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。
2025年部門總收入700萬元,比2024年預(yù)算716.08萬元減少16.08萬元,同比下降2.25%。收入預(yù)算減少的主要原因是:部門在職在編人員減少1名及項目支出減少。2025年部門總支出700萬元,比2024年預(yù)算716.08萬元減少16.08萬元,同比下降2.25%。支出預(yù)算減少的主要原因是:部門在職在編人員減少1名及項目支出減少。
二、2025年財政撥款收支預(yù)算情況
(一)2025年財政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財政撥款收入預(yù)算700萬元,其中:一般公共預(yù)算收入預(yù)算700萬元,本部門2025年無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算,本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。
(二)2025年財政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門財政撥款支出預(yù)算700萬元,其中:一般公共預(yù)算支出預(yù)算700萬元,政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下:
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)預(yù)算數(shù)為15.18萬元,主要用于:退休人員公用經(jīng)費、物業(yè)補貼、生活補助、退休公務(wù)員醫(yī)療補助等方面的支出。
(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)預(yù)算數(shù)為6.47萬元,主要用于:按國家規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出。
(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)預(yù)算數(shù)為3.52萬元,主要用于:按國家規(guī)定由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
(4)社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)行政運行(項)預(yù)算數(shù)為268.08萬元,其中人員經(jīng)費255.79萬元,公用經(jīng)費12.19萬元,項目支出0.10萬元(黨建及雙擁經(jīng)費)。主要用于保障本部門正常運轉(zhuǎn)的日常支出。包括按時國家規(guī)定的基本工資和津補貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的編制人員經(jīng)費支出、編外人員工資福利支出、按照本城區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排辦公費、印刷費、水電費、郵電費、培訓(xùn)費、差旅費、維修(護)費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
(5)社會保障和就業(yè)支出(類)財政代繳社會保險費支出(款)財政代繳其他社會保險費支出(項)預(yù)算數(shù)為394.93萬元,主要用于本城區(qū)持證殘疾人參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險個人繳費補助。較上年度290.50萬元增加104.43萬元,增長35.95%,增長主要原因為本年度預(yù)算數(shù)是2026年殘疾人居民醫(yī)療保險補助,繳費基數(shù)增長及殘疾人數(shù)增加。
(6)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)預(yù)算數(shù)為2.88萬元,主要用于:按國家規(guī)定為職工計繳的行政單位醫(yī)療支出。
(7)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)預(yù)算數(shù)為3.64萬元,主要用于:按國家規(guī)定為職工計繳的公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
(8)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)預(yù)算數(shù)為0.03萬元,主要用于:按國家規(guī)定為職工計繳的大額醫(yī)療費統(tǒng)籌的支出。
(9)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)預(yù)算數(shù)為5.27萬元,主要用于:按國家規(guī)定為職工計繳的住房公積金的支出。
????2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無政府性基金預(yù)算支出。
????3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
(一)2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1.86萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費支出預(yù)算0.10萬元,公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算1.76萬元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算1.86萬元。??
(二)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1.86萬元,比2024年預(yù)算2.01萬元減少0.15萬元,同比下降7.46%。具體如下:
1.因公出國(境)經(jīng)費2025年預(yù)算0萬元,與2024年持平。
2.公務(wù)接待費2025年預(yù)算0.10萬元,比2024年預(yù)算0.11萬元減少0.01萬元,同比下降9.09%,減少的原因主要是:貫徹落實過緊日子要求,對“三公兩費”壓減10%。主要用于:本單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
3. 公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算0萬元,與2024年持平。
4. 公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算1.76萬元,比2024年預(yù)算1.90萬元減少0.14萬元,同比下降7.37%,減少的原因主要是:貫徹落實過緊日子要求,對“三公兩費”壓減10%。主要用于:本部門公務(wù)用車1輛的保險費、燃油費、修理費、年檢費及過路過橋費等車輛運行維護相關(guān)經(jīng)費。
四、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明。
2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算13.73萬元(指部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用),比2024年預(yù)算減少3.15萬元,下降18.66%,減少的原因主要是:本部門在職在編人員減少1名及貫徹落實過緊日子要求,對“三公兩費”壓減10%。
(二)政府采購預(yù)算安排情況說明。
本部門2025年無政府采購預(yù)算安排項目。
????(三)政府購買服務(wù)情況。
本部門2025年無政府購買服務(wù)項目。
????(四)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2024年12月31日,本部門國有資產(chǎn)原值185.16萬元,其中:房屋及構(gòu)筑物138.77萬元,設(shè)備45.88萬元,用具、裝具0.5萬元。本部門共有車輛1輛,原值15.21萬元,屬特種專業(yè)技術(shù)用車,主要用于為殘疾人開展流動服務(wù)工作;單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
????(五)預(yù)算績效目標(biāo)管理情況說明。
1.預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
(1)整體支出預(yù)算績效管理情況
本部門整體績效目標(biāo)詳見報表13。
(2)本級項目預(yù)算績效管理情況
2025年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理,涉及項目2個,涉及金額395.03萬元,其中:一般公共預(yù)算支出395.03萬元。績效目標(biāo)情況詳見報表12。
(3)重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
本部門2025年納入重點項目預(yù)算績效目標(biāo)項目1個:項目名稱“持證殘疾人參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險個人繳費補助”,預(yù)算資金394.93萬元,2025年度績效目標(biāo):為城區(qū)所有持證殘疾人參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險全額代繳個人部分,有效解決參保殘疾人的醫(yī)療負(fù)擔(dān),切實解決殘疾人看病難看病貴、因病致貧、因病返貧問題。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo):補助持證殘疾人人數(shù)≥9403人;設(shè)2條質(zhì)量指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)1.參保率=100%,質(zhì)量指標(biāo)2.補助標(biāo)準(zhǔn)=420元;設(shè)1條時效指標(biāo):補助資金發(fā)放及時率≥98%;設(shè)1條成本指標(biāo):補助資金額394.93萬元;設(shè)2條社會效益指標(biāo):社會效益指標(biāo)1.保障持證殘疾人看病就醫(yī)=100%;社會效益指標(biāo)2.緩解殘疾人家庭經(jīng)濟負(fù)擔(dān),定性,減少家庭負(fù)擔(dān)的參保支出;設(shè)1條滿意度指標(biāo):補助對象滿意度≥98%。
2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
(1)事前績效評估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2025年部門預(yù)算沒有新申請財政資金安排且實施期內(nèi)支出計劃資金總額500萬元及以上的重大項目。
(2)績效評價結(jié)果應(yīng)用。
本部門對14個2023年度項目開展績效自評,評價結(jié)果為一等的項目12個,二等的項目2個,結(jié)果應(yīng)用情況如下: 通過績效自評,進一步掌握了資金使用情況和取得的效果,發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題和不足,為今后加強資金使用管理、完善資金績效管理、提高資金使用效益工作提供了重要的參考依據(jù)。評價結(jié)果為一等的項目12個,其中10個為年中追加項目(上級轉(zhuǎn)移支付),2個為本級預(yù)算項目,按相關(guān)要求按時按質(zhì)完成。2個項目根據(jù)自評發(fā)現(xiàn)的問題,完善了改進管理措施。
本部門對1個2023年度重要項目開展部門評價:是“為持證殘疾人參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險個人繳費補助”項目,評價結(jié)果為一等,結(jié)果應(yīng)用情況如下:對該項目進行了全面的梳理和分析,通過對各項績效指標(biāo)的核對和對比,發(fā)現(xiàn)有些績效指標(biāo)取得了較好的成績,但也存在一些不盡如人意的情況。在此基礎(chǔ)上,我們進一步對預(yù)算績效結(jié)果進行了細(xì)致的剖析,找出了存在問題的原因,并制定了相應(yīng)的改進措施。
本部門2024年對2023年度部門整體支出開展了財政評價,評價結(jié)果為二等,結(jié)果應(yīng)用情況如下:?增強預(yù)算績效管理理念,持續(xù)完善績效管理內(nèi)控制度,切實提高單位預(yù)算績效管理水平。?1、增強績效導(dǎo)向管理意識,不斷提高部門履職效益。2、加強部門預(yù)算編制和執(zhí)行管理,提高預(yù)算的準(zhǔn)確性和執(zhí)行效率。3、加強部門績效目標(biāo)管理工作。
????(六)涉密事項處理說明。
本部門2025年部門預(yù)算無涉密事項。
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第三部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指邕寧區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費:納入邕寧區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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第四部分:邕寧區(qū)殘疾人聯(lián)合會 2025年部門預(yù)算公開報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟分類情況表
十一、項目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級項目績效目標(biāo)公開表
十三、2025年度部門整體績效申報表
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