目 ?錄
一、邕寧區(qū)婦聯(lián)主要職責(zé)和2024年主要工作任務(wù)3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成3
第二部分:2024年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明?4
(三)2024年部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明6
三、2024年部門(mén)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況8
(一)2024年部門(mén)預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況8
(二)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況8
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明9
(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明9
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明9
第四部分:邕寧區(qū)婦聯(lián)2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表12
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表12
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表12
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況表12
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表12
十三、2024年部門(mén)整體績(jī)效申報(bào)表12
第一部分:部門(mén)概況
一、邕寧區(qū)婦聯(lián)主要職責(zé)和2024年主要工作任務(wù)
(一)主要職責(zé)。
1、婦聯(lián)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的婦女群眾團(tuán)體組織,緊密?chē)@黨委、政府的工作中心,團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織婦女群眾投身城區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè),推動(dòng)和開(kāi)展對(duì)婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能教育,全面提高素質(zhì),促進(jìn)女性人才成長(zhǎng);
2、代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督;
3、關(guān)注并研究涉及婦女兒童切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題,提出對(duì)策建議;
4、參與有關(guān)婦女兒童政策和法規(guī)的制定,從源頭上強(qiáng)化維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益工作;
5、依照《婦女權(quán)益保障法》和《未成年人保護(hù)法》,維護(hù)婦女、兒童的合法權(quán)益,為婦女兒童、為基層服務(wù),指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》開(kāi)展工作;
6、承擔(dān)城區(qū)政府?huà)D女兒童工作委員會(huì)辦公室的工作。
(二)2024年主要工作任務(wù)。
2024年,邕寧區(qū)婦聯(lián)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大精神及中國(guó)婦女十三大精神,充分發(fā)揮婦聯(lián)組織優(yōu)勢(shì),著力做好婦女思想政治引領(lǐng)、服務(wù)中心大局、維護(hù)婦女兒童權(quán)益、家庭家教家風(fēng)建設(shè)、困難婦女兒童幫扶、婦聯(lián)組織改革建設(shè)等重點(diǎn)工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1.本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
單位性質(zhì):行政機(jī)關(guān);機(jī)構(gòu)設(shè)置:邕寧區(qū)婦聯(lián)本級(jí);經(jīng)費(fèi)管理方式:全額。
2.所屬單位
所屬單位名稱(chēng):南寧市邕寧區(qū)婦女聯(lián)合會(huì);數(shù)量:1個(gè);單位性質(zhì):行政機(jī)關(guān);經(jīng)費(fèi)管理方式:全額。
(二)部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成。
117?南寧市邕寧區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)(一級(jí)預(yù)算單位)
117001?南寧市邕寧區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)(二級(jí)預(yù)算單位)
本部門(mén)僅有南寧市邕寧區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)一個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
(一)編制現(xiàn)狀。
邕寧區(qū)婦聯(lián)部門(mén)編制2名,其中:行政編制2名。
(二)人員構(gòu)成。
我會(huì)人數(shù)5人,其中:邕寧區(qū)婦聯(lián)本級(jí)行政人員2人,工勤編制1人,編外人員2名。
第二部分:2024年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
一、2024年部門(mén)收支預(yù)算總體情況
(一)2024年部門(mén)收入預(yù)算總體情況。
2024年部門(mén)總收入62.98萬(wàn)元,較上年減少2.24萬(wàn)元,下降34.35%。其中,一般公共預(yù)算撥款62.98萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。
(二)2024年部門(mén)支出預(yù)算總體情況。
2024年部門(mén)總支出62.98萬(wàn)元,較上年減少2.24萬(wàn)元,下降34.35%。
1.2024年當(dāng)年支出預(yù)算,按支出功能分類(lèi)科目劃分,共分為4類(lèi),其中:
(1)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))41.01萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的65.12%,同比減少4.39萬(wàn)元,下降9.67%,支出預(yù)算減少的主要原因是厲行節(jié)約,縮減項(xiàng)目開(kāi)支。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))13.59萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的21.58%,同比增加1.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.78%,支出預(yù)算增加的主要原因是財(cái)政補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)的相關(guān)支出增加。
(3)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))5.15萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的8.18%,同比增加0.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.52%,支出預(yù)算增長(zhǎng)的主要原因是財(cái)政補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)的相關(guān)支出增加。
(4)住房保障支出(類(lèi))3.23萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的5.13%,同比增加0.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.39%。支出預(yù)算增長(zhǎng)的主要原因是住房公積金提高。
2.2024年當(dāng)年支出預(yù)算,按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算,其中:
(1)基本支出預(yù)算。
①工資福利支出(類(lèi))37.00萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算的58.84%,同比減少0.56萬(wàn)元,下降1.19%,支出預(yù)算減少的主要原因是人員工資福利支出減少。
②商品和服務(wù)支出(類(lèi))18.40萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算的29.26%,同比增加0.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.10%,支出預(yù)算增加的主要原因是勞務(wù)費(fèi)增加。
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類(lèi))7.48萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算的11.90%,同比增加1.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.79%,支出預(yù)算增長(zhǎng)的主要原因是新增離退休人員醫(yī)療費(fèi)。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算。
商品和服務(wù)支出(類(lèi))0.10萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出預(yù)算的100%,同比減少2.9萬(wàn)元,下降96.67%,支出預(yù)算下降的主要原因是厲行節(jié)約,縮減項(xiàng)目開(kāi)支。
(三)2024年部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明。
2024年部門(mén)總收入62.98萬(wàn)元,比2023年預(yù)算65.22萬(wàn)元減少2.24萬(wàn)元,同比下降34.35%。收入預(yù)算減少的主要原因是:根據(jù)財(cái)政部門(mén)要求壓減一般公共預(yù)算,厲行節(jié)約。2024年部門(mén)總支出62.98萬(wàn)元,比2023年預(yù)算65.22萬(wàn)元減少2.24萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)下降34.35%。支出預(yù)算減少的主要原因是:根據(jù)財(cái)政部門(mén)要求壓減一般公共預(yù)算,厲行節(jié)約。
二、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
(一)2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算62.98萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算收入預(yù)算62.98萬(wàn)元,本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算,無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算。
(二)2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。
2024年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算62.98萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算支出預(yù)算62.98萬(wàn)元,本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算,無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算。具體支出預(yù)算如下:
1.一般公共預(yù)算支出預(yù)算
(1)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為41.01萬(wàn)元,主要用于:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他工資福利支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為7.12萬(wàn)元,主要用于:退休人員生活補(bǔ)貼、醫(yī)療補(bǔ)助。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為4.31萬(wàn)元,主要用于:在職在編人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為2.16萬(wàn)元,主要用于:在職在編人員單位部分職業(yè)年金保險(xiǎn)繳費(fèi)。
(5)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為3.13萬(wàn)元,主要用于:在職在編人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
(6)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為2.01萬(wàn)元,主要用于:在職在編人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
(7)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為0.02萬(wàn)元,主要用于:在職在編人員其他醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
(8)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為3.23萬(wàn)元,主要用于按照規(guī)定為職工計(jì)繳的住房公積金。
2.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門(mén)2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算
本部門(mén)2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
三、2024年部門(mén)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
(一)2024年部門(mén)預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2024年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.07萬(wàn)元(全口徑),其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.07萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。2024年部門(mén)預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來(lái)源主要是一般公共預(yù)算0.07萬(wàn)元。
(二)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.07萬(wàn)元,比2023年預(yù)算0.08萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元,同比下降12.5%。具體如下:
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元,與2023年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算0.07萬(wàn)元,比2023年預(yù)算0.08萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元,同比下降12.5%,減少的原因主要是:根據(jù)財(cái)政部門(mén)要求壓減一般公共預(yù)算,厲行節(jié)約。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元,與2023年持平。
4.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元,與2023年持平。
四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明。
2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.37萬(wàn)元(指部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用),比2023年預(yù)算增加0.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.16%,增加的原因主要是:增加?jì)D聯(lián)日常業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。
(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。
本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目。
(三)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況。
本部門(mén)無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用。
(五)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況說(shuō)明。
1.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
(1)整體支出預(yù)算績(jī)效管理情況
本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附件13。
(2)本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理情況
2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,涉及項(xiàng)目1個(gè),涉及金額0.10萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算支出0.10萬(wàn)元,績(jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)報(bào)表12。
(3)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
重點(diǎn)項(xiàng)目:項(xiàng)目名稱(chēng)黨建及雙擁經(jīng)費(fèi),預(yù)算資金0.10萬(wàn)元,2024年度績(jī)效目標(biāo)為通過(guò)組織開(kāi)展各類(lèi)黨建活動(dòng),提高單位黨員干部的綜合能力,開(kāi)展活動(dòng)3次,設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)。
2.預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況說(shuō)明。
(1)事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。
本部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算沒(méi)有新申請(qǐng)財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬(wàn)元及以上的重大項(xiàng)目。
(2)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
本部門(mén)對(duì)13個(gè)2022年度項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),評(píng)價(jià)結(jié)果為一等的項(xiàng)目13個(gè),占項(xiàng)目總數(shù)比例100?%;0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為二等,占項(xiàng)目總數(shù)比例0%;0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為三等,占項(xiàng)目總數(shù)比例0?%;0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為四等,占項(xiàng)目總數(shù)比例0?%。結(jié)果應(yīng)用情況如下:我會(huì)將繼續(xù)強(qiáng)化預(yù)算管理意識(shí),預(yù)算編制前多與有關(guān)各方做好溝通銜接,提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、準(zhǔn)確性和可控性。加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,及時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目推進(jìn)信息,提高預(yù)算執(zhí)行效率;加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)、指標(biāo)設(shè)置與預(yù)算編制的科學(xué)性和合理性,讓目標(biāo)、指標(biāo)設(shè)置與預(yù)算編制實(shí)現(xiàn)基本統(tǒng)一。
本部門(mén)對(duì)1個(gè)2022年度項(xiàng)目開(kāi)展部門(mén)評(píng)價(jià):2022年春節(jié)慰問(wèn)品經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,評(píng)價(jià)結(jié)果為一等,結(jié)果應(yīng)用情況如下:結(jié)合上年完成值,合理設(shè)定目標(biāo)值;提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性,根據(jù)實(shí)際情況科學(xué)設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo),強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用,提升部門(mén)管理服務(wù)效能,及時(shí)公開(kāi)績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
2022年度本部門(mén)沒(méi)有項(xiàng)目納入財(cái)政評(píng)價(jià)。
(六)涉密事項(xiàng)處理說(shuō)明。
本部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)涉密事項(xiàng)。
第三部分:名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指邕寧區(qū)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
三、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi):納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指邕寧區(qū)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分:邕寧區(qū)婦聯(lián)2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況表
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
十三、2024年部門(mén)整體績(jī)效申報(bào)表