目? 錄
第一部分:部門概況?..............................3
一、邕寧區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)?.....3
(一)主要職責(zé)..............................3
(二)2025年主要工作任務(wù).....................3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成...................3
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置..............................4
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成.......................4
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成.........................4
(一)編制現(xiàn)狀..............................4
(二)人員構(gòu)成..............................4
第二部分:2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明?.......4
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?..................4
(一)2025年部門收入預(yù)算總體情況...............4
(二)2025年部門支出預(yù)算總體情況...............5
(三)2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明........6
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況..................6
(一)2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況...............6
(二)2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況...............6
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況........8
(一)2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?8
(二)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況.8
四、其他重要事項(xiàng)情況說明........................9
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明.................9
(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明.................9
(三)政府購(gòu)買服務(wù)情況.......................9
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明....................10
(五)預(yù)算績(jī)效管理情況說明....................10
(六)涉密事項(xiàng)處理說明.......................11
第三部分:名詞解釋...............................11
第四部分:邕寧區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算公開報(bào)表......12
一、部門收支總體情況表.........................12
二、部門收入總體情況表.........................12
三、部門支出總體情況表.........................12
四、財(cái)政撥款收支總體情況表......................12
五、一般公共預(yù)算支出情況表......................12
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表...................12
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表..12
八、政府性基金預(yù)算支出情況表....................12
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表...................12
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表............13
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表........................13
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表....................13
十三、2025年部門整體績(jī)效申報(bào)表..................13
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??? 第一部分:部門概況?
一、邕寧區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
(一)主要職責(zé)。
1、婦聯(lián)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的婦女群眾團(tuán)體組織,緊密圍繞黨委、政府的工作中心,團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織婦女群眾投身城區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè),推動(dòng)和開展對(duì)婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能教育,全面提高素質(zhì),促進(jìn)女性人才成長(zhǎng);
2、代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督;
3、關(guān)注并研究涉及婦女兒童切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題,提出對(duì)策建議;
4、參與有關(guān)婦女兒童政策和法規(guī)的制定,從源頭上強(qiáng)化維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益工作;
5、依照《中華人民共和國(guó)婦女權(quán)益保障法》和《中華人民共和國(guó)未成年人保護(hù)法》,維護(hù)婦女、兒童的合法權(quán)益,為婦女兒童、為基層服務(wù),指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》開展工作。
(二)2025年主要工作任務(wù)。
2025年,邕寧區(qū)婦聯(lián)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十屆三中全會(huì)精神及中國(guó)婦女十三大精神,充分發(fā)揮婦聯(lián)組織優(yōu)勢(shì),著力做好婦女思想政治引領(lǐng)、服務(wù)中心大局、維護(hù)婦女兒童權(quán)益、家庭家教家風(fēng)建設(shè)、困難婦女兒童幫扶、婦聯(lián)組織改革建設(shè)等重點(diǎn)工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1. 本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
單位性質(zhì):行政機(jī)關(guān);機(jī)構(gòu)設(shè)置:邕寧區(qū)婦聯(lián)本級(jí);經(jīng)費(fèi)管理方式:全額。
- 所屬單位
所屬單位名稱:南寧市邕寧區(qū)婦女聯(lián)合會(huì);數(shù)量:1個(gè);單位性質(zhì):行政機(jī)關(guān);經(jīng)費(fèi)管理方式:全額。
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成。
117?南寧市邕寧區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)(一級(jí)預(yù)算單位)
117001?南寧市邕寧區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)(二級(jí)預(yù)算單位)
本部門僅有南寧市邕寧區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)一個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
(一)編制現(xiàn)狀。
邕寧區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)部門編制2名,其中:行政編制2名。
(二)人員構(gòu)成。
本部門人數(shù)5人,其中:邕寧區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)行政人員2人,工勤編制1人,編外人員2人。
第二部分:2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
(一)2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年部門總收入64.48萬元,較上年增長(zhǎng)2.38 %。其中,一般公共預(yù)算撥款64.48萬元;政府性基金預(yù)算0萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元。
??? (二)2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出64.48萬元,較上年增長(zhǎng)2.38 %。
??? 1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算,按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:
(1)一般公共服務(wù)支出(類)42.76萬元,占支出總預(yù)算的66.32%,同比增加1.75萬元,增長(zhǎng)2.78%,支出預(yù)算增加的主要原因是:人員變動(dòng),工資基數(shù)調(diào)整,工資福利增加。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)14.58萬元,占支出總預(yù)算的22.61%,同比增加0.99萬元,增長(zhǎng)1.57%,支出預(yù)算增加的主要原因是:工資基數(shù)調(diào)整,養(yǎng)老保險(xiǎn)的相關(guān)支出增加。
(3)衛(wèi)生健康支出(類)3.90萬元,占支出總預(yù)算的6.05%,同比減少1.25萬元,下降1.98%,支出預(yù)算減少的主要原因是:基數(shù)調(diào)整,醫(yī)療保險(xiǎn)的相關(guān)支出減少。
(4)住房保障支出(類)3.24萬元,占支出總預(yù)算的5.02%,同比增加0.01萬元,增長(zhǎng)0.02%。支出預(yù)算增長(zhǎng)的主要原因是:工資基數(shù)調(diào)整,住房公積金相應(yīng)增加。
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算,按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算,其中:
(1)基本支出預(yù)算。
?? ?①工資福利支出(類)50.46萬元,占基本支出預(yù)算的78.26%,同比增加13.46萬元,增長(zhǎng)21.37%,支出預(yù)算增加的主要原因是:包含了編外人員的工資,上年是把編外人員工資列入商品和服務(wù)支出類,因此該項(xiàng)支出增加。
②商品和服務(wù)支出(類)6.38萬元,占基本支出預(yù)算的9.89%,同比減少12.02萬元,下降19.09%,支出預(yù)算減少的主要原因是:把上年列入的編外人員工資全部剔除出來,因此該項(xiàng)支出減少。
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)7.54萬元,占基本支出預(yù)算的11.69%,同比增加0.06萬元,增長(zhǎng)0.10%,支出預(yù)算增長(zhǎng)的主要原因是:社?;鶖?shù)調(diào)基后有少許變動(dòng)。
??? (2)項(xiàng)目支出預(yù)算。
商品和服務(wù)支出(類)—黨建及雙擁經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目0.10萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算的100%,與2024年度持平。
(三)2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。
2025年部門總收入64.48萬元,比2024年預(yù)算62.98萬元增加1.5萬元,同比增長(zhǎng)2.38%。收入預(yù)算增加的主要原因是:人員變動(dòng),工資基數(shù)不同引起人員經(jīng)費(fèi)增加。2025年部門總支出64.48萬元,比2024年預(yù)算62.98萬元增加1.5萬元,同比增長(zhǎng)2.38%。支出預(yù)算增加的主要原因是:人員變動(dòng),工資基數(shù)調(diào)整,人員經(jīng)費(fèi)增加。
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
(一)2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算64.48萬元,其中:一般公共預(yù)算收入預(yù)算64.48萬元,本部門2025年無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算。
(二)2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算64.48萬元,其中:一般公共預(yù)算支出預(yù)算64.38萬元,本部門2025年無政府性基金預(yù)算支出預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算。具體支出預(yù)算如下:
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
(1)一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為35.90萬元,主要用于:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他工資福利支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
(2)一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為0.10萬元,主要用于:黨建雙擁工作。
(3)一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為6.76萬元,主要用于:外聘人員工作經(jīng)費(fèi)。
(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為8.54萬元,主要用于:退休人員生活補(bǔ)貼、醫(yī)療補(bǔ)助及退休人員公用經(jīng)費(fèi)。
(5)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為3.88萬元,主要用于:在職在編人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
(6)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為2.16萬元,主要用于:在職在編人員單位部分職業(yè)年金保險(xiǎn)繳費(fèi)。
(7)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為1.77萬元,主要用于:在職在編人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
(8)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為2.12萬元,主要用于:在職在編人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
(9)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為0.02萬元,主要用于:在職在編人員其他醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
(10)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為3.24萬元,主要用于按照規(guī)定應(yīng)為職工計(jì)繳的住房公積金。
??? 2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無政府性基金預(yù)算支出。
??? 3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
(一)2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.04萬元(全口徑),其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.04萬元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算0.04萬元。
(二)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.04萬元,比2024年預(yù)算0.07萬元減少0.03萬元,同比下降42.86%。
1. 因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0萬元,與2024年預(yù)算持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算0.04萬元,比2024年預(yù)算0.07萬元減少0.03萬元,同比下降42.86%,減少的原因主要是:為落實(shí)過緊日子要求,厲行節(jié)約。主要用于:因公務(wù)接待需支付的各項(xiàng)開支。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算0萬元,與2024年預(yù)算持平。
4. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算0萬元,與2024年預(yù)算持平。
四、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.48萬元(指部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用),比2024年預(yù)算增加0.11 萬元,增長(zhǎng)1.73%,增加的原因主要是:增加?jì)D女聯(lián)合會(huì)的日常業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。
(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明。
本部門2025年無政府采購(gòu)項(xiàng)目。
??? (三)政府購(gòu)買服務(wù)情況。
本部門2025年無政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目。
??? (四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
本部門2025年無國(guó)有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
??? (五)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況說明。
1.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明
(1)整體支出預(yù)算績(jī)效管理情況
本部門整體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表13。
(2)本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理情況
2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,涉及項(xiàng)目1個(gè),涉及金額0.10萬元,其中:一般公共預(yù)算支出0.10萬元,績(jī)效目標(biāo)情況詳見報(bào)表12。
(3)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
重點(diǎn)項(xiàng)目:項(xiàng)目名稱黨建及雙擁經(jīng)費(fèi),預(yù)算資金0.10萬元,2025年度績(jī)效目標(biāo)為:年度內(nèi)繼續(xù)開展黨建及雙擁工作,組織干部職工觀看黨的光輝歷史影片,提高干部職工對(duì)黨的忠誠(chéng),維護(hù)黨中央權(quán)威。按項(xiàng)目預(yù)算的要求,該項(xiàng)目設(shè)數(shù)量指標(biāo)1條:開展活動(dòng)次數(shù)≥3次;設(shè)質(zhì)量指標(biāo)1條:工作100%達(dá)到預(yù)期效果;設(shè)時(shí)效指標(biāo)1條:活動(dòng)開展及時(shí)率達(dá)到100%;設(shè)成本指標(biāo)1條:項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)超支率≤0;設(shè)社會(huì)效益指標(biāo)1條:有效黨建引領(lǐng)婦建工作;服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%。
2.預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
(1)事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2025年部門預(yù)算沒有新申請(qǐng)財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬元及以上的重大項(xiàng)目。
(2)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
本部門對(duì)5個(gè)2023年度項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),評(píng)價(jià)結(jié)果為一等的項(xiàng)目5個(gè),二等的項(xiàng)目0個(gè),三等的項(xiàng)目0個(gè),四等的項(xiàng)目0個(gè),結(jié)果應(yīng)用情況如下:我會(huì)將繼續(xù)強(qiáng)化預(yù)算管理意識(shí),預(yù)算編制前多與有關(guān)各方做好溝通銜接,提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、準(zhǔn)確性和可控性。加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,及時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目推進(jìn)信息,提高預(yù)算執(zhí)行效率;加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)、指標(biāo)設(shè)置與預(yù)算編制的科學(xué)性和合理性,讓目標(biāo)、指標(biāo)設(shè)置與預(yù)算編制實(shí)現(xiàn)基本統(tǒng)一。
本部門對(duì)1個(gè)2023年度項(xiàng)目開展部門評(píng)價(jià):2022年南寧市邕寧區(qū)離退休女干部聯(lián)誼會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出,評(píng)價(jià)結(jié)果為一等,結(jié)果應(yīng)用情況如下:結(jié)合上年完成值,合理設(shè)定目標(biāo)值;提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性,根據(jù)實(shí)際情況科學(xué)設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo),強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用,提升部門管理服務(wù)效能,及時(shí)公開績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
本部門2023年度沒有項(xiàng)目納入財(cái)政評(píng)價(jià)。
??? (六)涉密事項(xiàng)處理說明。
?本部門2025年部門預(yù)算無涉密事項(xiàng)。
第三部分:名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
三、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi):納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分:邕寧區(qū)婦女聯(lián)合會(huì) 2025年部門預(yù)算公開報(bào)表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表
十三、2025年度部門整體績(jī)效申報(bào)表
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