目 ?錄
一、中共邕寧區(qū)委宣傳部及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)??3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成?4
第二部分:2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明??5
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?8
(一)2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?8
(二)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?8
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明(事業(yè)單位用:事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明)?9
第四部分:中共邕寧區(qū)委宣傳部2025年部門預(yù)算公開報(bào)表?12
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表?12
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表?12
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表?12
十二、本級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表?12
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????第一部分:部門概況?
一、中共邕寧區(qū)委宣傳部及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
(一)主要職責(zé)。
1.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城區(qū)理論學(xué)習(xí)、理論宣傳、理論研究工作,加強(qiáng)理論隊(duì)伍建設(shè)。
2.負(fù)責(zé)引導(dǎo)城區(qū)的社會(huì)輿論工作,密切與新聞單位聯(lián)系,組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)社會(huì)宣傳活動(dòng)。
3.負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和協(xié)助市有關(guān)部門對社會(huì)文化市場的管理,組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)開展“掃黃打非”工作。
4.負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署城區(qū)的思想政治工作任務(wù)和群眾性的社會(huì)主義精神文明建設(shè)工作。
5.負(fù)責(zé)管理、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)城區(qū)對外宣傳和新聞發(fā)布工作。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的工作;負(fù)責(zé)對文化藝術(shù)工作進(jìn)行宏觀指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。
7.負(fù)責(zé)城區(qū)的國防教育,進(jìn)行規(guī)劃部署、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)國防教育。
8.負(fù)責(zé)加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)新聞宣傳管理的組織、協(xié)調(diào)及指導(dǎo)工作。
9.做好信息、資料編送工作。 ????????
10.領(lǐng)導(dǎo)精神文明建設(shè)委員會(huì)辦公室工作。
11.完成區(qū)委交辦的其他事項(xiàng)。
(二)2025年主要工作任務(wù)。
繼續(xù)組織指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城區(qū)理論學(xué)習(xí)、理論宣傳、理論研究工作,加強(qiáng)理論隊(duì)伍建設(shè),繼續(xù)負(fù)責(zé)城區(qū)群眾精神文明建設(shè)創(chuàng)建活動(dòng),收集、分析和研判轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)上輿情,維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)信息安全;繼續(xù)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)屬地有關(guān)部門單位加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)新聞信息服務(wù)的管理;繼續(xù)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)城區(qū)對外宣傳和新聞發(fā)布工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1. 本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
南寧市邕寧區(qū)委員會(huì)宣傳部單位性質(zhì)為行政單位,屬全額撥款經(jīng)費(fèi)管理方式。部門內(nèi)設(shè)社會(huì)主義精神文明建設(shè)辦公室、社會(huì)宣傳股、思想政治理論股等部門。
2.?所屬單位
宣傳部下屬二層機(jī)構(gòu)南寧市邕寧區(qū)互聯(lián)網(wǎng)新聞研判中心為公益一類事業(yè)單位,屬全額撥款經(jīng)費(fèi)管理方式。
融媒體中心為公益一類事業(yè)單位,屬全額撥款經(jīng)費(fèi)管理方式。
社科聯(lián)是群團(tuán)組織,屬全額撥款經(jīng)費(fèi)管理方式。
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成。
1.123??中共邕寧區(qū)委宣傳部(一級(jí)預(yù)算單位)
2.123001 ?南寧市邕寧區(qū)互聯(lián)網(wǎng)新聞研判中心(二級(jí)預(yù)算單位)
3.123002 ?南寧市邕寧區(qū)社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)
4.123003 ?南寧市邕寧區(qū)融媒體中心
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
(一)編制現(xiàn)狀。
南寧市邕寧區(qū)委員會(huì)宣傳部本級(jí)共有行政編制8個(gè);南寧市邕寧區(qū)互聯(lián)網(wǎng)新聞研判中心共有事業(yè)編制5個(gè);南寧市邕寧區(qū)社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)共有行政編制2個(gè);南寧市邕寧區(qū)融媒體中心共有事業(yè)編制6個(gè)。
(二)人員構(gòu)成。
實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)(全額撥款)人數(shù)18人,其中:宣傳部本級(jí)在職在編人數(shù)7人,互聯(lián)網(wǎng)新聞研判中心在職在編人數(shù)4人,社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)在職在編人數(shù)2人,南寧市邕寧區(qū)融媒體中心在職在編人數(shù)5人。
第二部分:2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
(一)2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年部門總收入499.41萬元,較上年減少2.41%。其中,一般公共預(yù)算撥款499.41萬元;政府性基金預(yù)算0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。
????(二)2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出499.41萬元,較上年減少2.41%。
????1.2025年當(dāng)年支出預(yù)算,按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:
????(1)一般公共服務(wù)支出(類)378.07萬元;
????(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)58.37萬元;
(3)衛(wèi)生健康支出(類)34.40萬元;
(4)住房保障支出(類)28.57萬元。
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算,按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算,其中:
(1)基本支出預(yù)算。
????①工資福利支出(類)394.71萬元;
②商品和服務(wù)支出(類)46.4萬元;
③對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)6.8萬元。
????(2)項(xiàng)目支出預(yù)算。
????①工資福利支出(類)0萬元;
②商品和服務(wù)支出(類)51.5萬元;
③對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)0萬元。
(三)2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。
2025年部門總收入499.41萬元,比2024年預(yù)算511.72萬元減少12.31萬元,同比下降2.41%。收入預(yù)算減少的主要原因是:減少一名聘用人員,其工資福利、公用經(jīng)費(fèi)收入減少。2025年部門總支出499.41萬元,比2024年預(yù)算511.72萬元減少12.31萬元,同比下降2.41%。支出預(yù)算減少的主要原因是:減少一名聘用人員,其工資福利、公用經(jīng)費(fèi)支出減少。
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
(一)2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算499.41萬元,其中:一般公共預(yù)算收入預(yù)算499.41萬元,本部門2025年無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算,本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。
(二)2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算499.41萬元,其中:一般公共預(yù)算支出預(yù)算499.41萬元,政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下:
1.一般公共預(yù)算支出預(yù)算
(1)一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為259.06萬元,主要用于:保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項(xiàng)工作任務(wù),包括根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按南寧市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)等;一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為51.5萬元,主要用于:為城區(qū)各部門征訂重點(diǎn)黨報(bào)黨刊經(jīng)費(fèi)支出;事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為67.51萬元,主要用于:根據(jù)國家規(guī)定的工資和津補(bǔ)貼等事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)支出。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為3.80萬元,主要用于:退休干部生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼等;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為35.53萬元,主要用于:本單位及二層單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為19.05萬元,主要用于:本單位及二層單位職業(yè)年金繳費(fèi)的支出。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為15.60萬元,主要用于:本單位及二層單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為18.62萬元,主要用于:本單位及二層單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)的支出;
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))為0.18萬元,主要用于:本單位及二層單位大病醫(yī)療統(tǒng)籌繳費(fèi)的支出。
(4)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為28.57萬元,主要用于:本單位及二層單位住房公積金繳費(fèi)的支出。
????2.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無政府性基金預(yù)算支出。
????3.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
(一)2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.24萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.34萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算1.9萬元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算2.24萬元。?
(二)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.24萬元,比2024年預(yù)算2.3萬元減少0.06萬元,同比下降2.6%。具體如下:
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0萬元,與2024年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算0.34萬元,比2024年預(yù)算0.4萬元減少0.06萬元,同比下降15%,減少的原因主要是:落實(shí)過緊日子要求減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。主要用于:安排接待上級(jí)部門及相關(guān)單位對我城區(qū)進(jìn)行各項(xiàng)迎檢工作的公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算0萬元,與2024年持平。
4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算1.9萬元,與2024年持平。
四、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算46.4萬元(指部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用),比2024年預(yù)算減少90.27萬元,下降66.05%,減少的原因主要是:本年度將勞務(wù)費(fèi)調(diào)整至其他工資福利科目,并落實(shí)厲行節(jié)約、過緊日子政策,壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)政府采購預(yù)算安排情況說明。
2025年本部門政府預(yù)算采購預(yù)算總金額4.94萬元,同比增加0.56萬元,增長12.79%。其中,貨物類采購預(yù)算3.04萬元,占政府采購預(yù)算的61.54%;工程類采購預(yù)算0萬元,占政府采購預(yù)算的0%;服務(wù)類采購預(yù)算1.9萬元,占政府采購預(yù)算的38.46%。
????(三)政府購買服務(wù)情況。
本部門2025年無政府購買服務(wù)項(xiàng)目。
????(四)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2024年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛;單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
????(五)預(yù)算績效目標(biāo)管理情況說明。
1.預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
(1)整體支出預(yù)算績效管理情況
本部門整體績效目標(biāo)詳見報(bào)表13。
(2)本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績效管理情況
2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理,涉及項(xiàng)目2個(gè),涉及金額51.5萬元,其中:一般公共預(yù)算支出51.5萬元。績效目標(biāo)情況詳見報(bào)表12。
(3)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
重點(diǎn)項(xiàng)目一:項(xiàng)目名稱宣傳部項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2,預(yù)算資金50萬元,2025年度績效目標(biāo)為通過社會(huì)宣傳工作,講好邕寧故事,設(shè)1條數(shù)量指標(biāo):完成宣傳工作≥1次;設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo):開展宣傳工作驗(yàn)收合格率≥80%;設(shè)1條時(shí)效指標(biāo):項(xiàng)目完成時(shí)間2025年12月31日;設(shè)1條成本指標(biāo):宣傳成本≤50萬元;設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo):城區(qū)內(nèi)宣傳活動(dòng)參與率≥60%;設(shè)1條滿意度指標(biāo):轄區(qū)內(nèi)群眾滿意度≥90%。
2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
(1)事前績效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。
2025年部門預(yù)算沒有新申請財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬元及以上的重大項(xiàng)目。
(2)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
本部門對17個(gè)2023年度項(xiàng)目開展績效自評(píng),評(píng)價(jià)結(jié)果為一等的項(xiàng)目17個(gè),結(jié)果應(yīng)用情況如下:大力倡導(dǎo)尊崇道德模范、關(guān)心道德模范、學(xué)習(xí)道德模范的良好風(fēng)尚,踐行新時(shí)代文明實(shí)踐精神,持續(xù)做好道德模范關(guān)愛工作,在全社會(huì)樹立好人好報(bào)的價(jià)值導(dǎo)向。
本部門對1個(gè)2023年度項(xiàng)目開展部門評(píng)價(jià):為2023年春節(jié)前走訪慰問道德模范、身邊好人活動(dòng)慰問金項(xiàng)目,評(píng)價(jià)結(jié)果為一等,結(jié)果應(yīng)用情況如下:將績效自評(píng)結(jié)果作為完善資金支出和改進(jìn)資金管理的重要依據(jù),將績效自評(píng)結(jié)果與下一年度部門預(yù)算編制、項(xiàng)目資金安排等相結(jié)合。
本部門有0個(gè)2023年度項(xiàng)目開展了財(cái)政評(píng)價(jià):本部門沒有項(xiàng)目納入財(cái)政評(píng)價(jià)。????
(六)涉密事項(xiàng)處理說明。
本部門2025年部門預(yù)算無涉密事項(xiàng)。
第三部分:名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi):納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分:中共邕寧區(qū)委宣傳部2025年部門預(yù)算公開報(bào)表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表
十三、2025年度部門整體績效申報(bào)表
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