目 ?錄
一、行政審批局及所屬單位主要職責(zé)和2024年主要工作任務(wù)?3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成5
第二部分:2024年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明?6
(三)2024年部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明7
三、2024年部門(mén)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況9
(一)2024年部門(mén)預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況9
(二)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況10
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明10
(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明10
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明11
第四部分:行政審批局2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表13
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表13
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表13
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況表14
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表14
十三、2024年部門(mén)整體績(jī)效申報(bào)表14
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????第一部分:部門(mén)概況?
一、行政審批局及所屬單位主要職責(zé)和2024年主要工作任務(wù)
(一)主要職責(zé)。
1.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)城區(qū)“放管服”相關(guān)改革、行政審批制度改革工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)行政許可事項(xiàng)的清理、規(guī)范、管理等工作。負(fù)責(zé)規(guī)范城區(qū)行政審批和政務(wù)服務(wù)行為,建立和完善相應(yīng)的工作機(jī)制。
2.負(fù)責(zé)市場(chǎng)服務(wù)、投資項(xiàng)目、建設(shè)環(huán)保、交通城管、農(nóng)林水、文教衛(wèi)生、社會(huì)事務(wù)等方面的行政審批事項(xiàng)、政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)、牽頭組織開(kāi)展相關(guān)勘驗(yàn)工作,并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。對(duì)作出行政許可決定環(huán)節(jié)的行為實(shí)施監(jiān)管、做出行政處罰或者其他行政處理決定。
3.負(fù)責(zé)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳的職能部門(mén)行政審批工作的規(guī)范、管理和監(jiān)督。研究提出推進(jìn)相對(duì)集中行政許可權(quán)制度改革的意見(jiàn)和建議。
4.負(fù)責(zé)城區(qū)各級(jí)政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)的指導(dǎo)和推動(dòng)工作。
5.參與城區(qū)行政審批、政務(wù)服務(wù)體系信息化建設(shè)。
6.負(fù)責(zé)對(duì)基層政務(wù)服務(wù)中心的運(yùn)行進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。
7.負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入政務(wù)服務(wù)大廳的行政審批及其他政務(wù)服務(wù)等事項(xiàng)的投訴舉報(bào)的承辦、轉(zhuǎn)辦和督辦工作,配合有關(guān)部門(mén)查處違法、違規(guī)、違紀(jì)問(wèn)題。
8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)城區(qū)營(yíng)商環(huán)境建設(shè)工作。
9.貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)、南寧市有關(guān)政務(wù)公開(kāi)、政府信息公開(kāi)相關(guān)法律法規(guī)和方針政策;貫徹執(zhí)行南寧市、城區(qū)政務(wù)公開(kāi)、政府信息公開(kāi)政策規(guī)定;負(fù)責(zé)城區(qū)政務(wù)公開(kāi)、政府信息公開(kāi)工作。
10.完成城區(qū)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
(二)2024年主要工作任務(wù)。
一是抓好黨建隊(duì)伍建設(shè),不斷壯大隊(duì)伍合力。持續(xù)鞏固主題教育學(xué)習(xí)成果,深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的二十大及習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的重要論述,不折不扣貫徹落實(shí)好城區(qū)黨委、政府決策部署,在學(xué)思用貫通、知信行統(tǒng)一上下功夫。
二是持續(xù)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和便利化,打造高效便捷的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。完善城區(qū)、鎮(zhèn)、村(社區(qū))三級(jí)政務(wù)服務(wù)體系,加強(qiáng)基層便民服務(wù)中心建設(shè),推進(jìn)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)實(shí)施清單要素統(tǒng)一規(guī)范;優(yōu)化傳統(tǒng)政務(wù)服務(wù)渠道,不斷拓寬線上辦理渠道,提升數(shù)字政務(wù)服務(wù)水平;持續(xù)跟蹤推進(jìn)行政備案規(guī)范管理改革,提升信息化辦理水平,提高工作人員服務(wù)意識(shí)、業(yè)務(wù)能力和辦事效率,為辦事企業(yè)和群眾提供更加優(yōu)質(zhì)高效的政務(wù)服務(wù)。
三是積極借鑒先進(jìn)地區(qū)營(yíng)商環(huán)境經(jīng)驗(yàn)和實(shí)踐,深化改革創(chuàng)新,深化內(nèi)部審批流程再造,探索適合我城區(qū)實(shí)際的營(yíng)商環(huán)境改革模式和創(chuàng)新舉措,不斷鞏固優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境改革成果。
四是優(yōu)化12345熱線工單辦理流程,籌備城區(qū)12345熱線工作機(jī)制,進(jìn)一步完善協(xié)調(diào)督辦方式,加強(qiáng)分析研判,推動(dòng)群眾合理訴求得到妥善解決。同時(shí)強(qiáng)化監(jiān)督問(wèn)責(zé),把“辦不成事”訴求直達(dá)快辦工作當(dāng)成優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的重要舉措,助力企業(yè)紓難解困,為企業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。
五是建立健全城區(qū)民生領(lǐng)導(dǎo)小組各工作小組的工作機(jī)制及“訪民情、問(wèn)民意、解民憂”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)“三張清單”常態(tài)化管理工作機(jī)制,全力推進(jìn)“三張清單”各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1. 本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
南寧市邕寧區(qū)行政審批局是南寧市邕寧區(qū)人民政府工作部門(mén),為正科級(jí),加掛南寧市邕寧區(qū)營(yíng)商環(huán)境建設(shè)局牌子。本級(jí)單位的單位性質(zhì)為行政,經(jīng)費(fèi)管理方式為全額撥款單位。南寧市邕寧區(qū)行政審批局機(jī)關(guān)行政編制8名。設(shè)局長(zhǎng)1名,副局長(zhǎng)2名。南寧市邕寧區(qū)行政審批局所屬事業(yè)單位為南寧市邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)中心。
2.?所屬單位
南寧市邕寧區(qū)行政審批局所屬事業(yè)單位為南寧市邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)中心。所屬事業(yè)單位單位性質(zhì)為公益一類(lèi)全額撥款事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)規(guī)格為副科級(jí),核定事業(yè)編制16名,核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。
(二)部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成。
1.140??南寧市邕寧區(qū)行政審批局(一級(jí)預(yù)算單位)
2.140001南寧市邕寧區(qū)行政審批局本級(jí)(二級(jí)預(yù)算單位)
3.140002南寧市邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)中心(二級(jí)預(yù)算單位)
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
(一)編制現(xiàn)狀。
1.南寧市邕寧區(qū)行政審批局機(jī)關(guān)行政編制總數(shù)為8名。
2.下屬事業(yè)單位南寧市邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)中心編制總數(shù)為16名。
(二)人員構(gòu)成。
邕寧區(qū)行政審批局機(jī)關(guān)行政編制實(shí)有人數(shù)7人,機(jī)關(guān)單位聘用人員實(shí)有人數(shù)42人;邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)中心事業(yè)編制實(shí)有人數(shù)14人。
第二部分:2024年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
一、2024年部門(mén)收支預(yù)算總體情況?
(一)2024年部門(mén)收入預(yù)算總體情況。
2024年部門(mén)總收入594.34萬(wàn)元,較上年666.61萬(wàn)元減少10.84%。其中,一般公共預(yù)算撥款594.34萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。
????(二)2024年部門(mén)支出預(yù)算總體情況。
2024年部門(mén)總支出594.34萬(wàn)元,較上年666.61萬(wàn)元減少10.84%。
????1. 2024年當(dāng)年支出預(yù)算,按支出功能分類(lèi)科目劃分,共分為4類(lèi),其中:
????(1)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))473.08萬(wàn)元。
????(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))57.67萬(wàn)元。
(3)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))34.75萬(wàn)元。
(4)住房保障支出(類(lèi))28.84萬(wàn)元。
2. 2024年當(dāng)年支出預(yù)算,按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算,其中:
(1)基本支出預(yù)算。
????①工資福利支出(類(lèi))300.83萬(wàn)元。
②商品和服務(wù)支出(類(lèi))293.51萬(wàn)元。
????(2)項(xiàng)目支出預(yù)算。
項(xiàng)目支出預(yù)算預(yù)算0萬(wàn)元。
(三)2024年部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明。
2024年部門(mén)總收入594.34萬(wàn)元,比2023年預(yù)算666.61萬(wàn)元減少72.27萬(wàn)元,同比下降10.84%。收入預(yù)算減少的主要原因是:減少一名行政編人員。2024年部門(mén)總支出594.34萬(wàn)元,比2023年預(yù)算666.61萬(wàn)元減少72.27萬(wàn)元,同比下降10.84%。支出預(yù)算減少的主要原因是:減少一名行政編人員。
二、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
(一)2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算594.34萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算收入預(yù)算594.34萬(wàn)元,本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算,本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算。
(二)2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。
2024年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算594.34萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算支出預(yù)算594.34萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算0萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下:
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
(1)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為376.31萬(wàn)元,主要用于:保障本單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(2)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為96.77萬(wàn)元,主要用于:保障本單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)安排的人員經(jīng)費(fèi)支出。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為38.45萬(wàn)元,主要用于:本單位職工的工資福利支出,如按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定行政機(jī)關(guān)(事業(yè))在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為19.22萬(wàn)元,主要用于:本單位職工的工資福利支出,如按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定行政機(jī)關(guān)(事業(yè))在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的職業(yè)年金。
(5)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為6.88萬(wàn)元,主要用于:單位行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),如按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定行政機(jī)關(guān)在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
(6)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為8.86萬(wàn)元,主要用于:單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),如按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定事業(yè)單位在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
(7)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為9.08萬(wàn)元,主要用于:?jiǎn)挝宦毠す珓?wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),如按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定行政機(jī)關(guān)在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
(8)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為9.93萬(wàn)元,主要用于:事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),如按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定行政機(jī)關(guān)(事業(yè))在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
(9)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為28.84萬(wàn)元,主要用于單位職工住房公積金繳費(fèi)。
????2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門(mén)2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出
????3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算
本部門(mén)2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
三、2024年部門(mén)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
(一)2024年部門(mén)預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2024年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.95萬(wàn)元(全口徑),其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.95萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。2024年部門(mén)預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來(lái)源主要是一般公共預(yù)算0.95萬(wàn)元。
(二)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.95萬(wàn)元,比2023年預(yù)算1.1萬(wàn)元減少0.15萬(wàn)元,同比下降13.64%。具體如下:
1. 因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元,與2023年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算0.95萬(wàn)元,比2023年預(yù)算1.1萬(wàn)元減少0.15萬(wàn)元,同比下降13.64%,減少的原因主要是:減少一名行政編人員。主要用于:接待上級(jí)部門(mén)及相關(guān)單位人員來(lái)我局指導(dǎo)工作、調(diào)研等需要開(kāi)支的公務(wù)接待費(fèi)用。
3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元,與2023年持平。
4. 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元,與2023年持平。
四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明。
2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算293.51萬(wàn)元(指部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用),比2023年預(yù)算302.57萬(wàn)元減少9.06萬(wàn)元,下降2.99%,減少的原因主要是:2024年減少一名行政編人員和一名勞務(wù)派遣人員。
(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。
2024年本部門(mén)政府預(yù)算采購(gòu)預(yù)算總金額0萬(wàn)元,與2023年持平。
????(三)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況。
本部門(mén)2024年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目。
????(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2023年12月31日,本部門(mén)資產(chǎn)總計(jì)賬面數(shù)(凈值,下同)116.15萬(wàn)元,經(jīng)清查盤(pán)點(diǎn)后,資產(chǎn)總計(jì)實(shí)有數(shù)324.00萬(wàn)元,負(fù)債230.87萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)207.85萬(wàn)元,占64.15%;固定資產(chǎn)116.15萬(wàn)元,占35.85%;在建工程0萬(wàn)元,占0%;長(zhǎng)期投資0萬(wàn)元,占0%;無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元,占0%;其他資產(chǎn)0萬(wàn)元,占0%。
固定資產(chǎn)期末面數(shù)原值285.04萬(wàn)元,累計(jì)折舊168.89萬(wàn)元,凈值116.15萬(wàn)元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物0萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)的0%;設(shè)備95.10萬(wàn)元,占81.88%;文物和陳列品0萬(wàn)元,占0%;圖書(shū)檔案0萬(wàn)元,占0%,家具和用具21.05萬(wàn)元,占18.12%。本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,;單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
????(五)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況說(shuō)明。
1.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
(1)整體支出預(yù)算績(jī)效管理情況
本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附件13。
(2)本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理情況
本部門(mén)2024年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。
(3)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
本部門(mén)2024年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算,無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
2.預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況說(shuō)明。
(1)事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。
本部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算沒(méi)有新申請(qǐng)財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬(wàn)元及以上的重大項(xiàng)目。
(2)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
本部門(mén)對(duì)6個(gè)2022年度項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),評(píng)價(jià)結(jié)果為一等的項(xiàng)目3個(gè),二等的項(xiàng)目3個(gè),三等的項(xiàng)目0個(gè),四等的項(xiàng)目0個(gè),結(jié)果應(yīng)用情況如下:反饋整改,將自評(píng)作為自我檢查、自我完善的手段,認(rèn)真對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析,進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、改進(jìn)工作方式方法、完善管理制度。
本部門(mén)對(duì)1個(gè)2022年度項(xiàng)目開(kāi)展部門(mén)評(píng)價(jià):為優(yōu)化營(yíng)商、政務(wù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,評(píng)價(jià)結(jié)果為二等,結(jié)果應(yīng)用情況如下:結(jié)合單位情況開(kāi)展預(yù)算工作,制定符合單位實(shí)際的指標(biāo)名稱(chēng)和指標(biāo)值,在開(kāi)展項(xiàng)目的過(guò)程中加強(qiáng)監(jiān)管,確保項(xiàng)目正常開(kāi)展。
本部門(mén)沒(méi)有項(xiàng)目納入財(cái)政評(píng)價(jià)。
????(六)涉密事項(xiàng)處理說(shuō)明。
??本部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)涉密事項(xiàng)。
第三部分:名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指邕寧區(qū)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
三、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi):納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指邕寧區(qū)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分:行政審批局2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(本部門(mén)無(wú)此數(shù)據(jù))
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表(本部門(mén)無(wú)此數(shù)據(jù))
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況表
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(本部門(mén)無(wú)此數(shù)據(jù))
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表(本部門(mén)無(wú)此數(shù)據(jù))
十三、2024年度部門(mén)整體績(jī)效申報(bào)表