目 ?錄
一、南寧市邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)局及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)?3
二、機構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成5
第二部分:2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明?6
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況9
(一)2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況9
(二)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況10
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明(事業(yè)單位用:事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明)10
第四部分:南寧市邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)局2025年部門預(yù)算公開報表14
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表14
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(本部門無此數(shù)據(jù))14
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表(本部門無此數(shù)據(jù))15
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟分類情況表15
?
????第一部分:部門概況?
一、南寧市邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)局及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
(一)主要職責(zé)。
1.牽頭起草政務(wù)服務(wù)、行政審批方面的規(guī)范性文件,擬訂管理服務(wù)規(guī)范和考核評估辦法并組織實施。
2.負責(zé)政務(wù)服務(wù)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督,統(tǒng)籌政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)工作,推進政務(wù)服務(wù)標準化、規(guī)范化、便利化。
3.負責(zé)行政審批全流程監(jiān)督管理。建立規(guī)范高效的行政審批工作機制,統(tǒng)籌推進信息共享與業(yè)務(wù)協(xié)同,優(yōu)化跨行業(yè)跨領(lǐng)域行政審批事項辦理。開展行政審批效能監(jiān)督。
4.統(tǒng)籌推進行政審批制度改革。組織開展行政許可事項的清理、規(guī)范、管理等工作,規(guī)范行政審批和政務(wù)服務(wù)行為,推進審批服務(wù)便民化。
5.負責(zé)辦理集中行使的行政審批事項。配合行業(yè)主管部門按規(guī)定實施行政審批事項的集中收件、分派辦理、跟蹤督辦、批后出件等工作。組織協(xié)調(diào)跨部門的行政審批事項辦理。
6.負責(zé)涉審中介服務(wù)行為的綜合協(xié)調(diào)監(jiān)督。牽頭推進涉審中介服務(wù)改革,擬訂相關(guān)評估考評辦法并組織實施。
7.統(tǒng)籌數(shù)字化審批工作,推進行政審批數(shù)字應(yīng)用場景建設(shè)。參與政務(wù)服務(wù)、行政審批服務(wù)體系信息化建設(shè)工作。
8.統(tǒng)籌推進事中事后監(jiān)管工作,組織擬訂監(jiān)管制度、建立工作機制并監(jiān)督實施。
9.牽頭擬訂政務(wù)服務(wù)運行評價標準并監(jiān)督實施,開展考核評價工作。負責(zé)進駐政務(wù)服務(wù)大廳行政審批事項、政務(wù)服務(wù)事項的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理及進駐政務(wù)服務(wù)大廳工作人員的管理、考核和獎懲,并承擔(dān)相關(guān)投訴舉報承辦、轉(zhuǎn)辦和督辦工作。
10.統(tǒng)籌推進12345政務(wù)服務(wù)熱線建設(shè)與管理工作。
11.完成城區(qū)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
(二)2025年主要工作任務(wù)。
1.持續(xù)推進政務(wù)服務(wù)領(lǐng)域改革,進一步優(yōu)化政務(wù)環(huán)境。持續(xù)推進“一網(wǎng)通辦”改革向縱深發(fā)展,推進各類政務(wù)服務(wù)事項全部網(wǎng)上運行、動態(tài)管理;持續(xù)推進“高效辦成一件事”改革,進一步聚焦企業(yè)和群眾需求,圍繞產(chǎn)業(yè)全鏈發(fā)展需求,探索政務(wù)服務(wù)增值化改革,推出更多集成服務(wù),拓展更多“高效辦成一件事”業(yè)務(wù)場景。
2.持續(xù)推進12345熱線工單科學(xué)分派,驅(qū)動社會治理高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)強化措施,加大對新規(guī)則下工單辦理的指導(dǎo)敦促力度,理清工單科學(xué)分派思路,提升各單位對群眾訴求辦理的重視度,緊盯按時辦結(jié)率、滿意率、解決率等關(guān)鍵指標,努力推動相關(guān)指標在南寧市社會評價工作中排名靠前。
3.持續(xù)靠前服務(wù),提升項目審批鏈條效率。圍繞滿足企業(yè)全生命周期某個階段、產(chǎn)業(yè)鏈特定節(jié)點的重大需求,不斷優(yōu)化調(diào)整服務(wù)重點項目企業(yè)工作模式和流程,構(gòu)建極簡審批模式,推動工程建設(shè)項目早開工早達效。優(yōu)化經(jīng)營主體服務(wù),為開辦企業(yè)提供更加便利化服務(wù),持續(xù)推動營商環(huán)境建設(shè)走深走實。
二、機構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
(一)機構(gòu)設(shè)置。
1. 本級單位和內(nèi)設(shè)機構(gòu)
南寧市邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)局是南寧市邕寧區(qū)人民政府工作部門,為正科級,加掛南寧市邕寧區(qū)行政審批局牌子。本級單位的單位性質(zhì)為行政,經(jīng)費管理方式為全額撥款單位。南寧市邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)局機關(guān)行政編制8名。設(shè)局長1名,副局長2名。南寧市邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)局所屬事業(yè)單位為南寧市邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)中心。
2.?所屬單位
南寧市邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)局所屬事業(yè)單位為南寧市邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)中心。所屬事業(yè)單位單位性質(zhì)為公益一類全額撥款事業(yè)單位,機構(gòu)規(guī)格為副科級,核定事業(yè)編制16名,核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成。
1.140南寧市邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)局(一級預(yù)算單位)
2.140001南寧市邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)局本級(二級預(yù)算單位)
3.140002南寧市邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)中心(二級預(yù)算單位)
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
(一)編制現(xiàn)狀。
1.南寧市邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)局機關(guān)行政編制總數(shù)為8名。
2.下屬事業(yè)單位南寧市邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)中心編制總數(shù)為16名。
(二)人員構(gòu)成。
邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)局機關(guān)行政編制實有人數(shù)8人,機關(guān)單位聘用人員實有人數(shù)38人;邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)中心事業(yè)編制實有人數(shù)15人。
第二部分:2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
(一)2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年部門總收入618.28萬元,較上年594.34萬元增長4.03%。其中,一般公共預(yù)算撥款618.28萬元;政府性基金預(yù)算0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。
????(二)2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出618.28萬元,較上年594.34萬元增長4.03%。
????1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算,按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:
????(1)一般公共服務(wù)支出(類)482.34萬元。
????(2)社會保障和就業(yè)支出(類)63.83萬元。
(3)衛(wèi)生健康支出(類)39.37萬元。
(4)住房保障支出(類)32.74萬元。
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算,按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算,其中:
(1)基本支出預(yù)算。
????①工資福利支出(類)568萬元。
②商品和服務(wù)支出(類)49.28萬元。
③對個人和家庭的補助(類)0萬元。
????(2)項目支出預(yù)算。
????①工資福利支出(類)0萬元。
②商品和服務(wù)支出(類)1萬元。
③對個人和家庭的補助(類)0萬元
(三)2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。
2025年部門總收入618.28萬元,比2024年預(yù)算594.34萬元增加23.94萬元,同比增長4.03%。收入預(yù)算增加的主要原因是:2025年較2024年新增一名行政編人員和一名事業(yè)編人員,并且多出黨建經(jīng)費項目預(yù)算。2025年部門總支出618.28萬元,比2024年預(yù)算594.34萬元增加23.94萬元,同比增長4.03%。支出預(yù)算增加的主要原因是:2025年較2024年新增一名行政編人員和一名事業(yè)編人員,并且多出黨建經(jīng)費項目預(yù)算。
二、2025年財政撥款收支預(yù)算情況
(一)2025年財政撥款收入預(yù)算情況。
2025年部門財政撥款收入預(yù)算618.28萬元,其中:一般公共預(yù)算收入預(yù)算618.28萬元,本部門2025年無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算,本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。
(二)2025年財政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門財政撥款支出預(yù)算618.28萬元,其中:一般公共預(yù)算支出預(yù)算618.28萬元,政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下:
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
(1)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)預(yù)算數(shù)為371.82萬元,主要用于:保障本單位日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準安排的人員經(jīng)費支出、按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、維修費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
(2)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)預(yù)算數(shù)為109.52萬元,主要用于:保障本單位日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準安排的人員經(jīng)費支出。
(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)預(yù)算數(shù)為42.01萬元,主要用于:本單位職工的工資福利支出,如按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定行政機關(guān)(事業(yè))在職職工工資總額的一定比例計繳的基本養(yǎng)老保險。
(4)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)預(yù)算數(shù)為21.82萬元,主要用于:本單位職工的工資福利支出,如按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定行政機關(guān)(事業(yè))在職職工工資總額的一定比例計繳的職業(yè)年金。
(5)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)預(yù)算數(shù)為7.33萬元,主要用于:單位行政人員醫(yī)療保險繳費,如按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定行政機關(guān)在職職工工資總額的一定比例計繳的職工基本醫(yī)療保險。
(6)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)預(yù)算數(shù)為10.54萬元,主要用于:單位事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費,如按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定事業(yè)單位在職職工工資總額的一定比例計繳的職工基本醫(yī)療保險。
(7)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)預(yù)算數(shù)為9.71萬元,主要用于:單位職工公務(wù)員醫(yī)療補助繳費,如按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定行政機關(guān)在職職工工資總額的一定比例計繳的公務(wù)員醫(yī)療補助。
(8)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)預(yù)算數(shù)為11.79萬元,主要用于:事業(yè)單位人員醫(yī)療保險繳費,如按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定行政機關(guān)(事業(yè))在職職工工資總額的一定比例計繳的其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
(9)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)預(yù)算數(shù)為32.74萬元,主要用于單位職工住房公積金繳費。
(10)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)預(yù)算數(shù)為1萬元,主要用于:黨建支出。
????2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無政府性基金預(yù)算支出。
????3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
(一)2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1.02萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費支出預(yù)算1.02萬元,公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算1.02萬元。??
(二)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1.02萬元,比2024年預(yù)算0.95萬元增加0.08萬元,同比增長8.31%。具體如下:
1. 因公出國(境)經(jīng)費2025年預(yù)算0萬元,與2024年持平。
2.公務(wù)接待費2025年預(yù)算1.02萬元,比2024年預(yù)算0.95萬元增加0.08萬元,同比增長8.31%%,增加的原因主要是:新增一名行政編人員和一名事業(yè)編人員。主要用于:接待上級部門及相關(guān)單位人員來我局指導(dǎo)工作、調(diào)研等需要開支的公務(wù)接待費用。
3. 公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算0萬元,與2024年持平。
4. 公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算0萬元,與2024年持平。
四、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算49.28萬元(指部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用),比2024年預(yù)算293.51萬元減少244.24萬元,下降83.21%,減少的原因主要是:2024年勞務(wù)派遣人員的經(jīng)費列在商品和服務(wù)支出中的勞務(wù)費和委托業(yè)務(wù)費,2025年列入工資福利支出中的其他工資福利支出,導(dǎo)致2025年機關(guān)運行經(jīng)費大幅下降。
(二)政府采購預(yù)算安排情況說明。
2025年本部門政府預(yù)算采購預(yù)算總金額0.88萬元,同比增加0.88萬元,增長100%。其中,貨物類采購預(yù)算0.88萬元,占政府采購預(yù)算的100%;工程類采購預(yù)算0萬元,占政府采購預(yù)算的0%;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,占政府采購預(yù)算的0%。主要用于采購復(fù)印紙。
????(三)政府購買服務(wù)情況。
本部門2025年無政府購買服務(wù)項目。
????(四)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2024年12月31日,本部門國有資產(chǎn)總計賬面數(shù)(凈值,下同)77.89萬元,經(jīng)清查盤點后,國有資產(chǎn)總計實有數(shù)77.89萬元,其中:固定資產(chǎn)77.89萬元,占100%。固定資產(chǎn)期末面數(shù)原值243.15萬元,累計折舊165.26萬元,凈值77.89萬元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物0萬元,占固定資產(chǎn)的0%;設(shè)備58.97萬元,占75.71%;文物和陳列品0萬元,占0%;圖書檔案0萬元,占0%,家具和用具18.92萬元,占24.29%。本部門共有車輛0輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
????(五)預(yù)算績效目標管理情況說明。
1.預(yù)算績效目標情況說明
(1)整體支出預(yù)算績效管理情況
本部門整體績效目標詳見報表13。
(2)本級項目預(yù)算績效管理情況
2025年所有項目支出全面實施績效目標管理,涉及項目1個,涉及金額1萬元,其中:一般公共預(yù)算支出1萬元。績效目標情況詳見報表12。
(3)重點項目預(yù)算績效目標說明。
重點項目:項目名稱黨建及雙擁經(jīng)費,預(yù)算資金1萬元,2025年度績效目標為:①加強黨的思想政治教育,著力提升整體素質(zhì);②加強黨的紀律作風(fēng)建設(shè),嚴格落實各項制度;③加強各項工作任務(wù)落實,推進工作取得成效。設(shè)1條數(shù)量指標:數(shù)量指標為黨建經(jīng)費覆蓋黨員人數(shù)≥14人;設(shè)1條質(zhì)量指標:質(zhì)量指標為開展黨建活動合規(guī)率=100%;設(shè)1條時效指標:時效指標為黨建經(jīng)費支付時間在2025年12月31日前;設(shè)1條成本指標:成本指標為黨建經(jīng)費支付金額≤10000元;設(shè)1條經(jīng)濟效益指標:可持續(xù)影響指標為黨建、雙擁工作活動參與率≥95%;設(shè)1條滿意度指標:滿意度指標為黨員滿意度≥90%。
2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
(1)事前績效評估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2025年部門預(yù)算沒有新申請財政資金安排且實施期內(nèi)支出計劃資金總額500萬元及以上的重大項目。
(2)績效評價結(jié)果應(yīng)用。
本部門對4個2023年度項目開展績效自評,評價結(jié)果為一等的項目4個,二等的項目0個,三等的項目0個,四等的項目0個,結(jié)果應(yīng)用情況如下:2023年度預(yù)算執(zhí)行中存在項目支出執(zhí)行率偏低,預(yù)算調(diào)整率調(diào)整率過高的問題,主要原因是:在編制預(yù)算時,嚴格根據(jù)本單位職能職責(zé)和年度計劃編制,但部門整體支出的預(yù)算資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性,導(dǎo)致執(zhí)行率偏低,預(yù)算調(diào)整率過高。在2025年預(yù)算績效目標填報中,根據(jù)單位職能以及2023年度的工作完成情況,設(shè)置更符合本單位實際情況的績效目標,提高項目預(yù)算的執(zhí)行度。
本部門對1個2023年度項目開展部門評價:為優(yōu)化營商、政務(wù)服務(wù)經(jīng)費項目,評價結(jié)果為一等,結(jié)果應(yīng)用情況如下:因該項目預(yù)算執(zhí)行中存在支出執(zhí)行率偏低,預(yù)算調(diào)整率調(diào)整率過高的問題,在2025年項目設(shè)置中,對照實際工作完成量,設(shè)置了更貼近單位實際工作情況的指標,做到設(shè)置指標合理有據(jù),績效目標完成可能性高。
本部門沒有項目納入2023年財政評價。
????(六)涉密事項處理說明。
本部門2025年部門預(yù)算無涉密事項。
第三部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指邕寧區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費:納入邕寧區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分:南寧市邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)局 2025年部門預(yù)算公開報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(本部門無此數(shù)據(jù))
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表(本部門無此數(shù)據(jù))
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟分類情況表
十一、項目支出預(yù)算明細表
十二、本級項目績效目標公開表
十三、2025年度部門整體績效申報表