目? 錄
第一部分:部門概況??
一、中國(guó)共產(chǎn)黨南寧市邕寧區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)??
(一)主要職責(zé)?
(二)2025年主要工作任務(wù)?
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
(一)編制現(xiàn)狀
(二)人員構(gòu)成
第二部分:2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況×
(一)2025年部門收入預(yù)算總體情況
(二)2025年部門支出預(yù)算總體情況
(三)2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
(一)2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
(二)2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
(一)2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
(二)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明(事業(yè)單位用:事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明)
(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
(三)政府購(gòu)買服務(wù)情況
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
(五)預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(六)涉密事項(xiàng)處理說(shuō)明
第三部分:名詞解釋
第四部分:一、中國(guó)共產(chǎn)黨南寧市邕寧區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2025年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
十三、2025年部門整體績(jī)效申報(bào)表
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第一部分:部門概況?
一、中國(guó)共產(chǎn)黨南寧市邕寧區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)主要職責(zé)2025年主要工作任務(wù)
(一)主要職責(zé)。
中國(guó)共產(chǎn)黨南寧市邕寧區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)與南寧市邕寧區(qū)監(jiān)察委員會(huì)合署辦公,履行黨的紀(jì)律檢查和國(guó)家監(jiān)察兩種職能,對(duì)城區(qū)黨委全面負(fù)責(zé)。主要職責(zé)是:主管城區(qū)黨的紀(jì)律檢查工作;主管城區(qū)的監(jiān)察工作;協(xié)助區(qū)委抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng);協(xié)助區(qū)委開(kāi)展巡察工作;協(xié)助區(qū)委抓好領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作等。? ??
(二)2025年主要工作任務(wù)。
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神,深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于黨的建設(shè)的重要思想、關(guān)于黨的自我革命的重要思想、關(guān)于廣西工作論述的重要要求,認(rèn)真落實(shí)二十屆中央紀(jì)委四次全會(huì)、自治區(qū)紀(jì)委十二屆五次全會(huì)、南寧市紀(jì)委十三屆五次全會(huì)和區(qū)委四屆九次全會(huì)工作部署要求,深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義,增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”,堅(jiān)持用改革精神和嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn)管黨治黨,推動(dòng)落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任,推動(dòng)健全全面從嚴(yán)治黨體系,縱深推進(jìn)正風(fēng)肅紀(jì)反腐,持續(xù)推進(jìn)新征程紀(jì)檢監(jiān)察工作高質(zhì)量發(fā)展,以全面從嚴(yán)治黨新成效為奮力譜寫中國(guó)式現(xiàn)代化邕寧篇章提供堅(jiān)強(qiáng)保障。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1. 本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)中國(guó)共產(chǎn)黨南寧市邕寧區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)(南寧市邕寧區(qū)監(jiān)察委員會(huì))系黨政機(jī)關(guān),經(jīng)費(fèi)管理方式為財(cái)政全額撥款。內(nèi)設(shè)9個(gè)室:辦公室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、案件審理室、信訪和案件監(jiān)督管理室、干部監(jiān)督管理室、第一至第四紀(jì)檢監(jiān)察室、3個(gè)派駐機(jī)構(gòu):駐區(qū)委辦紀(jì)檢監(jiān)察組、駐政府辦紀(jì)檢監(jiān)察組、駐財(cái)政局紀(jì)檢監(jiān)察組
2.所屬單位
本單位下設(shè)南寧市邕寧區(qū)反腐倡廉信息教育中心,屬于財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位。
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成。
1、114中國(guó)共產(chǎn)黨南寧市邕寧區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)(一級(jí)預(yù)算單位)
2、114001中國(guó)共產(chǎn)黨南寧市邕寧區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)(二級(jí)預(yù)算單位)
本部門僅有中國(guó)共產(chǎn)黨南寧市邕寧區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)一個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
(一)編制現(xiàn)狀。
南寧市邕寧區(qū)紀(jì)委監(jiān)委現(xiàn)有編制合計(jì)42人,其中行政編制36人,事業(yè)編制6人。分別為:紀(jì)委機(jī)關(guān)行政編制18人;派駐機(jī)構(gòu)行政編制12人;區(qū)委巡察機(jī)構(gòu)行政編制6人;反腐倡廉信息教育中心事業(yè)編制6人。
(二)人員構(gòu)成。
截至2024年12月,在職人數(shù)51人(含勞務(wù)派遣人員10人),退休10人。
第二部分:2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
(一)2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年部門總收入1070.41萬(wàn)元,同比增加12.35萬(wàn)元,較2024年增長(zhǎng)1.17%。其中,一般公共預(yù)算撥款1070.41萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。
(二)2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出1070.41萬(wàn)元,同比增加12.35萬(wàn)元,較2024年增長(zhǎng)1.17%。其中,一般公共預(yù)算撥款1070.41萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。
1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算,按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:
(1)一般公共服務(wù)支出(類)785.91萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的73.42%,同比增加10.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.31%。主要原因加強(qiáng)基層監(jiān)督,查辦案件數(shù)量增加,人員增加。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)142.39萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的13.30%,同比減少5.39萬(wàn)元,下降3.65%。下降主要原因是按規(guī)定調(diào)整在職在編人員社會(huì)保障基數(shù)。
(3)衛(wèi)生健康支出(類)77.71萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的7.26%,同比增加4.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.68%。增長(zhǎng)主要原因是按規(guī)定調(diào)整在職在編人員的醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)。
(4)住房保障支出(類)64.39萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的6.02%,同比增加3.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.59%。增長(zhǎng)主要原因是每年按規(guī)定調(diào)整在職人員的住房公積金基數(shù)。
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算,按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算,其中:
(1)基本支出預(yù)算941.41萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的87.95%,同比增加12.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.33%。
①工資福利支出(類)803.75萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的75.09,同比增加93.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.18%。增加的原因是人員正常增加、以及調(diào)整社?;鶖?shù)等。
②商品和服務(wù)支出(類)117.67萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的10.99%,同比減少77.82萬(wàn)元,下降39.81%。減少的原因是本年度聘用人員經(jīng)費(fèi)未在此類支出反映。
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)19.99萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的1.87%,同比減少3.42萬(wàn)元,下降14.61%。減少的原因是退休人員減少。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算129萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的12.05%,與2024年持平。?
①商品和服務(wù)支出(類)114萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的10.65%,同比減少6萬(wàn)元,下降5%。減少的原因是調(diào)整到資本性支出類。
②資本性支出(類)15萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的1.4%,同比增加6萬(wàn)元,增長(zhǎng)66.67%,增加的原因是更新設(shè)備。
(三)2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明。
2025年部門總收入1070.41萬(wàn)元,比2024年預(yù)算1058.06萬(wàn)元增加12.35萬(wàn)元同比增長(zhǎng)1.17%。收入預(yù)算增加的主要原因是人員正常晉升及調(diào)整社?;鶖?shù)。2025年部門總支出1070.41萬(wàn)元,比2024年預(yù)算1058.06萬(wàn)元增加12.35萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)1.17%。支出預(yù)算增加的主要原因是人員正常晉升及調(diào)整社?;鶖?shù)。。
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
(一)2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算1070.41萬(wàn)元。本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算、無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算。
(二)2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算1070.41萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算支出預(yù)算1070.41萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算0萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下:
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
(1)一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為656.91萬(wàn)元,主要用于在職人員工資性支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(2)一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為129萬(wàn)元,主要是各專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為22.19萬(wàn)元,主要用于退休人員醫(yī)療補(bǔ)助、生活補(bǔ)助及公用經(jīng)費(fèi)等。
(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為77.27萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
(5)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為42.93萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)。
(6)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為35.15萬(wàn)元,主要用于職工社保基本醫(yī)療繳費(fèi)。
(7)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為42.2萬(wàn)元,主要用于職工社保公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
(8)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為0.37萬(wàn)元,主要用于干部職工生育、工傷等其他社保繳費(fèi)。
(9)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為64.39萬(wàn)元,主要用于職工繳納公積金。
2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
(一)2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算13.27萬(wàn)元(全口徑),其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.41萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算6.30萬(wàn)元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來(lái)源主要是一般公共預(yù)算6.71萬(wàn)元。
(二)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算6.71萬(wàn)元,比2024年預(yù)算8.05萬(wàn)元減少1.34萬(wàn)元,同比下降16.65%。具體如下:
1. 因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0萬(wàn)元,與2024年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算0.41萬(wàn)元,比2024年預(yù)算1.75萬(wàn)元減少1.34萬(wàn)元,同比下降16.65%,減少的原因主要是:根據(jù)財(cái)政要求縮減“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。主要用于安排接待上級(jí)部門及相關(guān)單位人員調(diào)研考察、調(diào)查取證等工作。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算0萬(wàn)元,與2024年持平。
4. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算6.30萬(wàn)元,與2024年持平。主要用于:日常公務(wù)及監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作用車運(yùn)行維護(hù)。我委現(xiàn)有公務(wù)用車3輛,均為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車。
四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算117.67萬(wàn)元(指部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用),比2024年預(yù)算增加3.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.46%,增加的原因主要是:人員增加,人員公用經(jīng)費(fèi)增加。
(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。
2025年本部門政府預(yù)算采購(gòu)預(yù)算總金額19.8萬(wàn)元,同比增加4.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.41%。其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算19.8萬(wàn)元,占政府采購(gòu)預(yù)算100%。增加的原因是進(jìn)一步規(guī)范編制政府采購(gòu)預(yù)算,部分固定資產(chǎn)更新?lián)Q代需要。
(三)政府購(gòu)買服務(wù)情況。
本部門2025年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目。”
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2025年1月1日,本部門共有車輛3輛,其中:一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛;本部門無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
(五)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況說(shuō)明。
1.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
(1)整體支出預(yù)算績(jī)效管理情況
本部門整體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表13。
(2)本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理情況
2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,涉及項(xiàng)目7個(gè),金額129萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算支出129萬(wàn)元,無(wú)其他資金???jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)報(bào)表12。
(3)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
項(xiàng)目名稱:專案工作經(jīng)費(fèi),預(yù)算資金6萬(wàn)元,2025年度績(jī)效目標(biāo)為通過(guò)開(kāi)展專案工作,優(yōu)化城區(qū)正風(fēng)肅紀(jì)反腐現(xiàn)狀。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo):專案數(shù)量(≥1個(gè));設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo):專案工作合規(guī)率(=100%);設(shè)1條時(shí)效指標(biāo):案件辦結(jié)時(shí)效(年內(nèi)辦結(jié)年內(nèi)辦結(jié));設(shè)1條成本指標(biāo):案件辦結(jié)經(jīng)費(fèi)需求;設(shè)1條生態(tài)效益指標(biāo):優(yōu)化城區(qū)正風(fēng)肅紀(jì)反腐生態(tài)環(huán)境(政治生態(tài)環(huán)境政治生態(tài)環(huán)境);設(shè)1條滿意度指標(biāo):社會(huì)滿意度(≥90%)。
2.預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況說(shuō)明。
(1)事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2025年部門預(yù)算沒(méi)有新申請(qǐng)財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬(wàn)元及以上的重大項(xiàng)目。
(3)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
本部門對(duì)6個(gè)2023年度項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),分別為專案工作經(jīng)費(fèi)、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、黨風(fēng)廉政宣傳教育經(jīng)費(fèi)、巡察工作經(jīng)費(fèi)、紀(jì)律審查工作經(jīng)費(fèi)、兩重兩問(wèn)工作經(jīng)費(fèi),評(píng)價(jià)結(jié)果為一等的項(xiàng)目6個(gè),結(jié)果應(yīng)用情況如下:通過(guò)開(kāi)展2023年度項(xiàng)目支出部門績(jī)效評(píng)價(jià),發(fā)現(xiàn)我單位存在設(shè)計(jì)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)不夠細(xì)化,并在往后年度項(xiàng)目支出部門績(jī)效評(píng)價(jià)工作中加以改進(jìn)。
本部門對(duì)1個(gè)2023年度項(xiàng)目開(kāi)展部門評(píng)價(jià):為2023 年度黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育項(xiàng)目,評(píng)價(jià)結(jié)果為一等,結(jié)果應(yīng)用情況如下:我委2023年度項(xiàng)目支出以填報(bào)的申報(bào)表績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向,將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密結(jié)合,對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程進(jìn)行跟蹤把控,因此我委各項(xiàng)目支出均能較好完成,實(shí)際狀況與申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)相符,預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%,按期完成績(jī)效目標(biāo)。
本部門沒(méi)有納入財(cái)政評(píng)價(jià)的項(xiàng)目,故沒(méi)有財(cái)政評(píng)價(jià)情況。? ?
(六)涉密事項(xiàng)處理說(shuō)明。
本部門2025年部門預(yù)算無(wú)涉密事項(xiàng)。
第三部分:名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。? ? ? ?
二、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
三、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi):納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分:中國(guó)共產(chǎn)黨南寧市邕寧區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2025年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
十三、2025年度部門整體績(jī)效申報(bào)表
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