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第一部分:部門(mén)概況??3
一、南寧市邕寧區(qū)人民政府辦公室及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)??3
(一)主要職責(zé)?3
(二)2025年主要工作任務(wù)?4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成?5
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置?5
(二)部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成?6
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成?6
(一)編制現(xiàn)狀?6
(二)人員構(gòu)成?6
第二部分:2025年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明??6
一、2025年部門(mén)收支預(yù)算總體情況??7
(一)2025年部門(mén)收入預(yù)算總體情況?7
(二)2025年部門(mén)支出預(yù)算總體情況?7
(三)2025年部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明?8
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況?9
(一)2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況?9
(二)2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況?9
三、2025年部門(mén)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?11
(一)2025年部門(mén)預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?11
(二)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?11
四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明?12
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明(事業(yè)單位用:事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明)?12
(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明?12
(三)政府購(gòu)買服務(wù)情況?12
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明?12
(五)預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明?12
(六)涉密事項(xiàng)處理說(shuō)明?13
第三部分:名詞解釋?14
第四部分:南寧市邕寧區(qū)人民政府辦公室2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表?14
一、部門(mén)收支總體情況表?15
二、部門(mén)收入總體情況表?15
三、部門(mén)支出總體情況表?15
四、財(cái)政撥款收支總體情況表?15
五、一般公共預(yù)算支出情況表?15
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表?15
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表?15
八、政府性基金預(yù)算支出情況表?15
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表?15
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表?15
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表?15
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表?15
十三、2025年部門(mén)整體績(jī)效申報(bào)表?15
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????第一部分:部門(mén)概況?
一、南寧市邕寧區(qū)人民政府辦公室及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
(一)主要職責(zé)。
1.負(fù)責(zé)辦理南寧市人民政府和南寧市人民政府辦公廳下發(fā)的文電。
2.協(xié)助城區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘猿菂^(qū)人民政府、城區(qū)人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
3.負(fù)責(zé)城區(qū)人民政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作,協(xié)助城區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施。
4.研究各鎮(zhèn)人民政府和城區(qū)各部門(mén)請(qǐng)示城區(qū)人民政府的事項(xiàng),提出審核處理意見(jiàn),報(bào)城區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
5.根據(jù)城區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或辦理文件的需要,組織協(xié)調(diào)有關(guān)事項(xiàng),對(duì)有關(guān)問(wèn)題提出處理意見(jiàn)報(bào)城區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
6.督促檢查城區(qū)人民政府各部門(mén)和各鎮(zhèn)人民政府對(duì)南寧市人民政府、南寧市人民政府辦公廳和城區(qū)人民政府各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署和領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況并跟蹤調(diào)研,及時(shí)向城區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。
7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全城區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作。代表城區(qū)人民政府主持召開(kāi)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)日常協(xié)調(diào)例會(huì),協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施中的重大問(wèn)題。
8.協(xié)助城區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織處理需由城區(qū)人民政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故。
9.收集、編輯、報(bào)送城區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志參閱的信息資料。
10.負(fù)責(zé)城區(qū)人民政府值班工作,及時(shí)向城區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況,協(xié)助處理各部門(mén)和各鎮(zhèn)人民政府反映的重要問(wèn)題。
11.做好接待和行政事務(wù)工作,為城區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志服務(wù)。
12.承擔(dān)城區(qū)相關(guān)外事僑務(wù)工作職能。
13.辦理城區(qū)人民政府和城區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
14.圍繞城區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和改革開(kāi)放中的全局性、綜合性、戰(zhàn)略性、長(zhǎng)期性問(wèn)題開(kāi)展跟蹤研究和超前研究,為城區(qū)政府提供政策建議和咨詢意見(jiàn),為制定城區(qū)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和區(qū)域發(fā)展政策提出建議。
15.接收委托參與或組織對(duì)有關(guān)部門(mén)單位擬定的發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行研究和論證,提出意見(jiàn)和建議。
16.負(fù)責(zé)編制城區(qū)人民政府年度重點(diǎn)研究課題計(jì)劃。
17.組織或參與城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)方面重大決策的可行性論證,為城區(qū)政府決策提供意見(jiàn)和建議。
18.起草或參與起草重要文件、文稿。
(二)2025年主要工作任務(wù)。
1.在以文輔政上要有提升。在調(diào)研工作上下功夫,提高調(diào)研的針對(duì)性,聚焦總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、推廣典型、研究對(duì)策,重點(diǎn)抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城市治理、鄉(xiāng)村振興等重大課題的調(diào)查研究,力求多出思路、多出謀劃、多出精品。切實(shí)抓好社情民意、經(jīng)驗(yàn)典型、意見(jiàn)建議等信息的報(bào)送和編發(fā),確保下發(fā)的信息對(duì)各鎮(zhèn)和部門(mén)的工作有指導(dǎo)作用,呈送的信息對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的決策有參謀意義,全面提升信息工作水平。
2.在隊(duì)伍建設(shè)上要有提升。緊扣隊(duì)伍建設(shè)需求,著力抓好黨建工作,為中心工作的順利開(kāi)展提供堅(jiān)實(shí)保障。切實(shí)抓好干部職工的日??己撕湍甓瓤己?,創(chuàng)造公平競(jìng)爭(zhēng)、和諧競(jìng)爭(zhēng)濃厚氛圍,充分調(diào)動(dòng)工作積極性,加強(qiáng)黨員干部培訓(xùn),促進(jìn)干部提質(zhì),工作提效。
3.加強(qiáng)規(guī)范化管理、協(xié)調(diào)能力和責(zé)任意識(shí)。做好工作銜接上緊密,各股室之間加強(qiáng)溝通交流,禁止出現(xiàn)推諉扯皮現(xiàn)象發(fā)生。在辦文、辦會(huì)、辦事過(guò)程中,運(yùn)用靈活有效的方式方法,加強(qiáng)與上下級(jí)部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)。增強(qiáng)全體黨員干部工作責(zé)任心、服務(wù)觀念,加強(qiáng)辦文、辦會(huì)跟進(jìn)力度,確保工作順利進(jìn)展。
4.著力提升工作創(chuàng)新度。深入研究如何創(chuàng)新工作思路、如何做好服務(wù)大局工作等方面,加強(qiáng)創(chuàng)新工作方式意識(shí)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1. 本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
邕寧區(qū)政府辦機(jī)關(guān)本級(jí)為行政單位,1個(gè)下屬事業(yè)單位,均為財(cái)政全額撥款。
邕寧區(qū)人民政府辦公室本級(jí):黨政機(jī)關(guān)。
邕寧區(qū)人民政府發(fā)展研究中心:公益一類事業(yè)單位。
2.?所屬單位
邕寧區(qū)人民政府辦公室下轄邕寧區(qū)人民政府辦公室本級(jí)(黨政機(jī)關(guān))和邕寧區(qū)人民政府發(fā)展研究中心(公益一類事業(yè)單位)兩個(gè)單位,均為財(cái)政全額撥款。
(二)部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成。
1. 103??邕寧區(qū)人民政府辦公室(一級(jí)預(yù)算單位)
2. 103001??邕寧區(qū)人民政府辦公室本級(jí)(二級(jí)預(yù)算單位)
3. 103003??邕寧區(qū)人民政府發(fā)展研究中心(二級(jí)預(yù)算單位)
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
(一)編制現(xiàn)狀。
1.邕寧區(qū)人民政府辦公室本級(jí)人員編制總數(shù)為19人,其中行政編制14人。
2.下屬事業(yè)單位邕寧區(qū)人民政府發(fā)展研究中心編制總數(shù)為7人,其中事業(yè)編制6人。
(二)人員構(gòu)成。
1.邕寧區(qū)人民政府辦公室本級(jí)編制數(shù)19人,截止2024年12月底,發(fā)放工資的在編在崗14人;另有不在本辦發(fā)放工資的區(qū)直掛職處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)1人;退休人員15人;遺屬1人。
2.下屬事業(yè)單位邕寧區(qū)人民政府發(fā)展研究中心編制數(shù)7人,截止2024年12月底,發(fā)放工資的在編在崗6人。
第二部分:2025年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
一、2025年部門(mén)收支預(yù)算總體情況?
(一)2025年部門(mén)收入預(yù)算總體情況。
2025年部門(mén)總收入559.71萬(wàn)元,同比下降111.31萬(wàn)元,較上年減少16.59%。其中,一般公共預(yù)算撥款559.71萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。下降的主要原因是在職在編人員減少,節(jié)約使用公用經(jīng)費(fèi)。
????(二)2025年部門(mén)支出預(yù)算總體情況。
2025年部門(mén)總支出559.71萬(wàn)元,同比下降111.31萬(wàn)元,較上年減少16.59%。下降的主要原因是在職在編人員減少,節(jié)約使用公用經(jīng)費(fèi)。
????1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算,按支出功能分類科目劃分,共分為×類,其中:
????(1)一般公共服務(wù)支出(類)382.40萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的68.32%,同比下降62.45萬(wàn)元,下降14.04%,支出減少的主要原因是在職在編人員減少。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)(類)101.55萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的18.14%,同比下降24.85萬(wàn)元,下降19.66%,支出減少的主要原因是在職在編人員減少。
(3)衛(wèi)生健康支出(類)41.48萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的7.41%,同比下降13.14萬(wàn)元,下降24.06%,支出減少的主要原因是在職在編人員減少。
(4)住房保障支出(類)34.28萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的6.13%,同比下降10.87萬(wàn)元,下降24.07%,支出減少的主要原因是在職在編人員減少。
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算,按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算,其中:
(1)基本支出預(yù)算。
①工資福利支出(類)383.12萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算的80.60%,同比減少99.35萬(wàn)元,下降20.59%,支出減少的主要原因是在職在編人員減少。
②商品和服務(wù)支出(類)58.22萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算的12.25%,同比減少13.18萬(wàn)元,下降18.46%,支出減少的主要原因是在職在編人員減少。
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)34.02萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算的7.15%,同比增加1.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.72%,支出增加的主要原因是退休干部增加一人。
????(2)項(xiàng)目支出預(yù)算。
?①商品和服務(wù)支出(類)69.75萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出預(yù)算的82.69%,同比減少2.12萬(wàn)元,下降2.95%,支出減少的主要原因是節(jié)約使用財(cái)政資金。
②對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)12.60萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出預(yù)算的17.31%,與上年持平,持平的主要原因是工作保持不變。
(三)2025年部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明。
2025年部門(mén)總收入559.71萬(wàn)元,比2024年預(yù)算671.02萬(wàn)元減少111.31萬(wàn)元,同比下降16.59%。收入預(yù)算減少的主要原因是:本級(jí)和下屬事業(yè)單位在職在編人員減少,經(jīng)費(fèi)減少。2025年部門(mén)總支出559.71萬(wàn)元,比2024年預(yù)算671.02萬(wàn)元減少111.31萬(wàn)元,同比下降16.59%。支出預(yù)算減少的主要原因是:本級(jí)和下屬事業(yè)單位在職在編人員減少,經(jīng)費(fèi)減少。
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
(一)2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算559.71萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算收入預(yù)算559.71萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算收入預(yù)算0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算0萬(wàn)元。
本部門(mén)2025年無(wú)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算,本部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算。
(二)2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算559.71萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算支出預(yù)算559.71萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算0萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下:
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
(1)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))為298.05萬(wàn)元,主要用于:政府辦本級(jí)及下屬事業(yè)單位為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(2)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))為84.35萬(wàn)元,主要用于:政府辦本級(jí)用于設(shè)備更新購(gòu)置、政府中心工作、政府信息平臺(tái)、政府督查、會(huì)議費(fèi)以及代墊政府車隊(duì)社保等方面的項(xiàng)目支出;下屬事業(yè)單位設(shè)備更新購(gòu)置、政府發(fā)展課題研究等方面的項(xiàng)目支出。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))為37.32萬(wàn)元,主要用于:按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的退休人員醫(yī)保、津補(bǔ)貼,遺屬人員生活補(bǔ)助以及退休人員的公用經(jīng)費(fèi)等方面的基本支出。
(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))為41.38萬(wàn)元,主要用于:按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定行政機(jī)關(guān)(事業(yè))在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
(5)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))為22.85萬(wàn)元,主要用于:按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定行政機(jī)關(guān)(事業(yè))在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的職業(yè)年金。
(6)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))為18.71萬(wàn)元,主要用于:按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定行政機(jī)關(guān)(事業(yè))在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)等。
(7)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))為22.59萬(wàn)元,主要用于:按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定行政機(jī)關(guān)(事業(yè))在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
(8)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))為0.18萬(wàn)元,主要用于:按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定事業(yè)在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的失業(yè)保險(xiǎn)。
(9)住房保障支出為34.28萬(wàn)元,主要用于:按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定,為行政機(jī)關(guān)(事業(yè))在職職工計(jì)繳的住房公積金。
????2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門(mén)2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
????3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算
本部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
三、2025年部門(mén)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
(一)2025年部門(mén)預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.41萬(wàn)元(全口徑),其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.41萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。2025年部門(mén)預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來(lái)源主要是一般公共預(yù)算1.41萬(wàn)元。??
(二)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.41萬(wàn)元,比2024年預(yù)算2.40萬(wàn)元減少0.99萬(wàn)元,同比下降41.25%。具體如下:
1. 因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0萬(wàn)元,與2024年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算1.41萬(wàn)元,比2024年預(yù)算2.40萬(wàn)元減少0.99萬(wàn)元,同比下降41.25%,減少的原因主要是:節(jié)約使用財(cái)政資金。主要用于:公務(wù)接待。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算0萬(wàn)元,與2024年持平。
4. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算0萬(wàn)元,與2024年持平。
四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明。
2025年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算58.22萬(wàn)元(指部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用),比2024年預(yù)算減少13.18萬(wàn)元,下降18.46%,減少的原因主要是:節(jié)約使用財(cái)政資金。
(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。
本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目,無(wú)列入政府采購(gòu)的預(yù)算。
????(三)政府購(gòu)買服務(wù)情況。
本部門(mén)2025年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目。
????(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2024年12月31日,本部門(mén)共有車輛0輛。
????(五)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況說(shuō)明。
1.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
(1)整體支出預(yù)算績(jī)效管理情況
本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表13。
(2)本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理情況
2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,涉及項(xiàng)目6個(gè),涉及金額84.35萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算支出84.35萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)報(bào)表12。
(3)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
項(xiàng)目名稱:政府中心業(yè)務(wù)工作,預(yù)算資金51.57萬(wàn)元,2025年度績(jī)效目標(biāo)為完成政府中心業(yè)務(wù)工作。設(shè)6條數(shù)量指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)1.舉辦政府中心工作會(huì)議次數(shù);數(shù)量指標(biāo)2.開(kāi)展政府中心工作調(diào)研活動(dòng)次數(shù);數(shù)量指標(biāo)3.組織協(xié)調(diào)重大項(xiàng)目個(gè)數(shù);數(shù)量指標(biāo)4.舉辦或參加招商引資活動(dòng)次數(shù);數(shù)量指標(biāo)5.為民辦實(shí)事件數(shù);數(shù)量指標(biāo);6.節(jié)假日值班天數(shù);設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)政府中心工作任務(wù)完成率;設(shè)1條時(shí)效指標(biāo):時(shí)效指標(biāo)政府中心工作完成時(shí)間;設(shè)6條成本指標(biāo):成本指標(biāo)1.值班補(bǔ)助費(fèi)用;成本指標(biāo)2.協(xié)調(diào)政府各部門(mén)開(kāi)展推進(jìn)各項(xiàng)中心工作;成本指標(biāo)3.督查工作費(fèi)用;成本指標(biāo)4.政府信息平臺(tái)、電話、傳真費(fèi)用;成本指標(biāo)5.辦公設(shè)備維護(hù)維修;成本指標(biāo)6.文件印刷費(fèi);設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo),社會(huì)效益指標(biāo);保障政府各部門(mén)開(kāi)展推進(jìn)各項(xiàng)中心工作;設(shè)1條滿意度指標(biāo):滿意度指標(biāo)城區(qū)群眾干部對(duì)政府工作的滿意度。
(1)事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。
本部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算沒(méi)有新申請(qǐng)財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬(wàn)元及以上的重大項(xiàng)目。
(2)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
本部門(mén)對(duì)13個(gè)2022年度項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),評(píng)價(jià)結(jié)果為一等的項(xiàng)目13個(gè),二等的項(xiàng)目0個(gè),三等的項(xiàng)目0個(gè),四等的項(xiàng)目0個(gè)。結(jié)果應(yīng)用情況發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題:一是績(jī)效指標(biāo)編制不規(guī)范;二是資金執(zhí)行率不高。改進(jìn)措施:合理編制并嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算,積極做好預(yù)算編制工作,提高預(yù)算編制的科學(xué)性和可操作性。
本部門(mén)對(duì)1個(gè)2023年度項(xiàng)目開(kāi)展部門(mén)評(píng)價(jià):為政府中心業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目,評(píng)價(jià)結(jié)果為一等,99.8分。結(jié)果應(yīng)用情況如下:強(qiáng)化辦文辦會(huì)辦事效率,進(jìn)一步提高服務(wù)水平;科學(xué)規(guī)范辦文工作,提高完善辦會(huì)工作,辦事效率不斷提高;充分發(fā)揮職能作用,穩(wěn)步推進(jìn)文稿撰寫(xiě)、政務(wù)公開(kāi)、信息報(bào)送等各項(xiàng)工作;綜合文稿水平進(jìn)一步提高,扎實(shí)推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)和政府信息公開(kāi)工作,信息報(bào)送質(zhì)量提高,值守責(zé)任落實(shí)到位;加強(qiáng)制度建設(shè),提升服務(wù)水平;加強(qiáng)支部黨建工作,提升凝聚力和戰(zhàn)斗力。
本部門(mén)沒(méi)有項(xiàng)目納入2023年財(cái)政評(píng)價(jià)。
????(六)涉密事項(xiàng)處理說(shuō)明。
?本部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算無(wú)涉密事項(xiàng)。
第三部分:名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指邕寧區(qū)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
三、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi):納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指邕寧區(qū)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分:南寧市邕寧區(qū)人民政府辦公室2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
十三、2025年度部門(mén)整體績(jī)效申報(bào)表
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